有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,110 | 6,350 |
関係会社預け金 | 1,000 | 2,000 |
受取手形及び売掛金 | 39,058 | 38,875 |
商品及び製品 | 9,993 | 9,968 |
仕掛品 | 74 | 99 |
原材料及び貯蔵品 | 53 | 40 |
未着商品 | 212 | 147 |
繰延税金資産 | 419 | 260 |
その他 | 3,157 | 3,986 |
貸倒引当金 | -45 | -32 |
流動資産合計 | 60,034 | 61,696 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 171 | 180 |
減価償却累計額 | -60 | -81 |
建物及び構築物(純額) | 110 | 98 |
機械装置及び運搬具 | 957 | 1,079 |
減価償却累計額 | -660 | -763 |
機械装置及び運搬具(純額) | 297 | 315 |
工具 | 427 | 466 |
減価償却累計額 | -303 | -346 |
工具 | 123 | 119 |
建設仮勘定 | 13 | 188 |
有形固定資産合計 | 545 | 723 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 894 |
その他 | 67 | 71 |
無形固定資産合計 | 67 | 965 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,516 | 5,045 |
長期貸付金 | 54 | 45 |
繰延税金資産 | 484 | 484 |
その他 | 3,498 | 3,440 |
貸倒引当金 | -736 | -549 |
投資その他の資産合計 | 6,817 | 8,465 |
固定資産合計 | 7,430 | 10,155 |
資産合計 | 67,465 | 71,851 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 28,485 | 30,876 |
短期借入金 | 460 | 774 |
未払法人税等 | 2,068 | 829 |
賞与引当金 | 571 | 553 |
返品調整引当金 | 2 | 2 |
関係会社整理損失引当金 | 42 | 42 |
その他 | 5,530 | 5,422 |
流動負債合計 | 37,160 | 38,500 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 84 |
繰延税金負債 | 5 | 7 |
退職給付引当金 | 1,266 | 1,605 |
役員退職慰労引当金 | 161 | - |
負ののれん | 173 | 110 |
その他 | - | 157 |
固定負債合計 | 1,605 | 1,965 |
負債合計 | 38,766 | 40,466 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,800 | 6,800 |
資本剰余金 | 1,700 | 1,700 |
利益剰余金 | 22,355 | 24,563 |
自己株式 | -44 | -777 |
株主資本合計 | 30,811 | 32,286 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -262 | 177 |
繰延ヘッジ損益 | 67 | 65 |
為替換算調整勘定 | -2,037 | -1,243 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,233 | -1,000 |
少数株主持分 | 120 | 99 |
純資産合計 | 28,698 | 31,385 |
負債純資産合計 | 67,465 | 71,851 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,065 | 4,043 |
関係会社預け金 | 1,000 | 2,000 |
受取手形 | 12,727 | 7,551 |
売掛金 | 23,802 | 27,049 |
商品及び製品 | 8,988 | 8,139 |
未着商品 | 152 | 51 |
前渡金 | 812 | 877 |
前払費用 | 22 | 14 |
繰延税金資産 | 464 | 346 |
短期貸付金 | 38 | 42 |
関係会社短期貸付金 | - | 367 |
未収入金 | 1,007 | 1,408 |
未収消費税等 | 426 | 410 |
その他 | 439 | 459 |
貸倒引当金 | -204 | -55 |
流動資産合計 | 53,743 | 52,705 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 133 | 133 |
減価償却累計額 | -36 | -44 |
建物(純額) | 97 | 89 |
構築物 | 4 | 4 |
減価償却累計額 | -4 | -4 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置 | 759 | 801 |
減価償却累計額 | -534 | -590 |
機械及び装置(純額) | 225 | 210 |
車両運搬具 | 17 | 19 |
減価償却累計額 | -16 | -16 |
車両運搬具(純額) | 1 | 2 |
工具 | 211 | 215 |
減価償却累計額 | -152 | -161 |
工具 | 59 | 54 |
建設仮勘定 | 13 | 188 |
有形固定資産合計 | 397 | 545 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 53 | 57 |
その他 | 4 | 4 |
無形固定資産合計 | 57 | 62 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,245 | 3,895 |
関係会社株式 | 2,657 | 5,131 |
出資金 | 856 | 632 |
関係会社出資金 | 2,094 | 2,375 |
長期貸付金 | 8 | 14 |
関係会社長期貸付金 | 30 | 30 |
破産更生債権等 | 699 | 503 |
長期前払費用 | 57 | 72 |
繰延税金資産 | 479 | 464 |
その他 | 554 | 309 |
貸倒引当金 | -718 | -528 |
投資その他の資産合計 | 9,966 | 12,902 |
固定資産合計 | 10,421 | 13,511 |
資産合計 | 64,165 | 66,216 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 7,668 | 6,856 |
買掛金 | 19,948 | 22,650 |
未払金 | 860 | 960 |
未払費用 | 82 | 79 |
未払法人税等 | 1,984 | 737 |
前受金 | 2,441 | 2,294 |
預り金 | 2,427 | 2,174 |
賞与引当金 | 497 | 467 |
関係会社整理損失引当金 | 42 | 95 |
関係会社債務保証損失引当金 | 134 | 160 |
その他 | 5 | - |
流動負債合計 | 36,093 | 36,475 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,197 | 1,438 |
役員退職慰労引当金 | 161 | - |
その他 | - | 157 |
固定負債合計 | 1,358 | 1,596 |
負債合計 | 37,451 | 38,071 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,800 | 6,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,700 | 1,700 |
資本剰余金合計 | 1,700 | 1,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 18,459 | 20,190 |
利益剰余金合計 | 18,459 | 20,190 |
自己株式 | -44 | -777 |
株主資本合計 | 26,915 | 27,913 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -268 | 166 |
繰延ヘッジ損益 | 67 | 65 |
その他の包括利益累計額合計 | -201 | 231 |
純資産合計 | 26,713 | 28,144 |
負債純資産合計 | 64,165 | 66,216 |