アステナ HD(8095)の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,479,601 | 1,679,861 |
| 受取手形及び売掛金 | 15,816,667 | 14,028,449 |
| たな卸資産 | 3,865,886 | - |
| 商品及び製品 | - | 2,841,321 |
| 仕掛品 | - | 621,034 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 350,912 |
| 繰延税金資産 | 104,674 | 154,774 |
| 未収入金 | 314,077 | 220,893 |
| その他 | 222,144 | 160,987 |
| 貸倒引当金 | -31,894 | -42,603 |
| 流動資産合計 | 21,771,157 | 20,015,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,678,316 | 5,694,344 |
| 減価償却累計額 | -3,562,729 | -3,731,167 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,115,586 | 1,963,176 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,125,184 | 6,217,765 |
| 減価償却累計額 | -5,469,350 | -5,652,081 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 655,834 | 565,684 |
| 工具 | 901,408 | 946,981 |
| 減価償却累計額 | -780,274 | -825,906 |
| 工具 | 121,134 | 121,074 |
| 土地 | 2,542,131 | 2,534,279 |
| リース資産 | - | 57,353 |
| 減価償却累計額 | - | -8,405 |
| リース資産(純額) | - | 48,947 |
| 建設仮勘定 | 15,925 | 69,415 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 5,450,611 | 5,302,578 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 41,761 | 30,571 |
| ソフトウエア | 170,684 | 257,650 |
| その他 | 158,401 | 68,741 |
| 無形固定資産合計 | 370,848 | 356,963 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,581,947 | 4,199,329 |
| 長期貸付金 | 37,019 | 42,024 |
| 長期預け金 | 97,150 | 149,432 |
| 繰延税金資産 | 289,756 | 257,717 |
| その他 | 495,204 | 498,918 |
| 貸倒引当金 | -95,647 | -78,423 |
| 投資その他の資産合計 | 5,405,429 | 5,068,998 |
| 固定資産合計 | 11,226,889 | 10,728,540 |
| 資産合計 | 32,998,047 | 30,744,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 13,470,980 | 12,250,745 |
| 短期借入金 | 4,340,000 | 3,740,000 |
| 未払金 | 23,018 | 34,058 |
| 未払費用 | 935,037 | 866,770 |
| 未払法人税等 | 40,690 | 227,628 |
| 未払消費税等 | 28,342 | 56,804 |
| 返品調整引当金 | 10,900 | 11,700 |
| 設備関係支払手形 | 73,716 | 69,335 |
| その他 | 72,851 | 69,311 |
| 流動負債合計 | 18,995,538 | 17,326,354 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,220,000 | 980,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 178,870 | - |
| 繰延税金負債 | 150,834 | 153,466 |
| 退職給付引当金 | 729,119 | 655,621 |
| その他 | 163,485 | 323,845 |
| 固定負債合計 | 2,442,310 | 2,112,933 |
| 負債合計 | 21,437,849 | 19,439,288 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,572,382 | 2,572,382 |
| 資本剰余金 | 2,088,222 | 2,088,222 |
| 利益剰余金 | 6,840,404 | 6,577,519 |
| 自己株式 | -52,135 | -53,857 |
| 株主資本合計 | 11,448,873 | 11,184,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 147,240 | 167,361 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,133 | -8,462 |
| 為替換算調整勘定 | -20,781 | -38,283 |
| 評価・換算差額等合計 | 111,325 | 120,616 |
| 純資産合計 | 11,560,198 | 11,304,883 |
| 負債純資産合計 | 32,998,047 | 30,744,171 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 893,656 | 931,947 |
| 受取手形 | 4,605,607 | 3,682,410 |
| 売掛金 | 10,628,113 | 9,762,134 |
| 商品 | 2,403,349 | 2,624,960 |
| 前渡金 | 50,212 | 44,138 |
| 前払費用 | 134,760 | 80,012 |
| 繰延税金資産 | 62,724 | 27,401 |
| 短期貸付金 | 3,242,132 | 2,764,004 |
| 未収入金 | 252,811 | 212,918 |
| その他 | 10,045 | 7,436 |
| 貸倒引当金 | -38,000 | -52,000 |
| 流動資産合計 | 22,245,414 | 20,085,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,046,605 | 2,037,381 |
| 減価償却累計額 | -1,059,928 | -1,112,431 |
| 建物(純額) | 986,677 | 924,950 |
| 構築物 | 28,232 | 29,385 |
| 減価償却累計額 | -18,706 | -20,424 |
| 構築物(純額) | 9,525 | 8,960 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 163,893 | 178,684 |
| 減価償却累計額 | -129,244 | -143,370 |
| 工具 | 34,648 | 35,313 |
| 土地 | 1,732,358 | 1,724,506 |
| リース資産 | - | 57,353 |
| 減価償却累計額 | - | -8,405 |
| リース資産(純額) | - | 48,947 |
| 建設仮勘定 | - | 68,580 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,763,209 | 2,811,257 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 32,761 | 24,571 |
| 借地権 | 12,698 | 12,698 |
| ソフトウエア | 170,260 | 195,841 |
| その他 | 83,626 | 52,905 |
| 無形固定資産合計 | 299,347 | 286,016 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,265,819 | 1,286,319 |
| 関係会社株式 | 2,114,287 | 2,034,287 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | 25,600 | 25,000 |
| 従業員長期貸付金 | 8,995 | 15,296 |
| 関係会社長期貸付金 | 432,503 | 612,503 |
| 破産更生債権等 | 36,667 | 19,373 |
| 長期預け金 | 66,038 | 118,026 |
| 長期前払費用 | 48,716 | 31,282 |
| その他 | 102,915 | 113,105 |
| 貸倒引当金 | -443,000 | -412,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,659,143 | 3,843,794 |
| 固定資産合計 | 6,721,700 | 6,941,068 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,967,115 | 27,026,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,236,980 | 2,484,638 |
| 買掛金 | 10,641,845 | 10,207,109 |
| 短期借入金 | 4,340,000 | 3,740,000 |
| リース債務 | - | 11,643 |
| 未払金 | 14,790 | 11,149 |
| 未払費用 | 600,585 | 540,659 |
| 未払法人税等 | 32,936 | 166,410 |
| 預り金 | 27,151 | 120,962 |
| 返品調整引当金 | 8,000 | 9,000 |
| その他 | 26,671 | 24,642 |
| 流動負債合計 | 18,928,962 | 17,316,215 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,220,000 | 980,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 154,880 | - |
| 長期預り金 | 146,163 | 92,713 |
| リース債務 | - | 40,527 |
| 繰延税金負債 | 150,490 | 153,466 |
| 退職給付引当金 | 47,446 | 36,137 |
| その他 | 13,322 | 164,544 |
| 固定負債合計 | 1,732,303 | 1,467,389 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 20,661,265 | 18,783,605 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,572,382 | 2,572,382 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,086,478 | 2,086,478 |
| その他資本剰余金 | 1,743 | 1,743 |
| 資本剰余金合計 | 2,088,222 | 2,088,222 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 416,888 | 416,888 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 293,686 | - |
| 配当積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 240,580 | 231,772 |
| 別途積立金 | 2,309,000 | 2,309,000 |
| 繰越利益剰余金 | 223,777 | 452,769 |
| 利益剰余金合計 | 3,553,932 | 3,480,431 |
| 自己株式 | -39,569 | -41,275 |
| 株主資本合計 | 8,174,967 | 8,099,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 146,015 | 151,530 |
| 繰延ヘッジ損益 | -15,133 | -8,462 |
| 評価・換算差額等合計 | 130,881 | 143,067 |
| 純資産合計 | 8,305,849 | 8,242,827 |
| 負債純資産合計 | 28,967,115 | 27,026,433 |