有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月27日 9:05
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- 有価証券報告書-第92期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,326,845 | 4,500,892 |
受取手形及び売掛金 | 6,100,499 | 5,567,337 |
有価証券 | 481,234 | 101,316 |
たな卸資産 | 3,391,434 | 2,857,275 |
繰延税金資産 | 11,715 | 20,631 |
その他 | 297,705 | 589,754 |
貸倒引当金 | -65,146 | -64,157 |
流動資産合計 | 14,544,288 | 13,573,050 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,964,497 | 8,537,156 |
減価償却累計額 | -4,383,953 | -4,416,116 |
建物及び構築物(純額) | 3,580,544 | 4,121,040 |
土地 | 10,564,266 | 10,265,039 |
リース資産 | 60,054 | 69,516 |
減価償却累計額 | -12,090 | -24,101 |
リース資産(純額) | 47,963 | 45,415 |
その他 | 468,158 | 482,878 |
減価償却累計額 | -292,636 | -306,460 |
その他(純額) | 175,522 | 176,417 |
有形固定資産合計 | 14,368,296 | 14,607,913 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 33,489 | 24,972 |
その他 | 29,860 | 22,575 |
無形固定資産合計 | 63,349 | 47,547 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,691,984 | 2,989,625 |
繰延税金資産 | 54,067 | 124,993 |
その他 | 1,047,314 | 899,071 |
貸倒引当金 | -338,874 | -287,237 |
投資その他の資産合計 | 4,454,491 | 3,726,453 |
固定資産合計 | 18,886,137 | 18,381,914 |
資産合計 | 33,430,426 | 31,954,964 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,177,759 | 5,738,440 |
短期借入金 | 8,369,560 | 8,280,440 |
リース債務 | 21,553 | 23,007 |
未払消費税等 | 105,415 | 50,664 |
未払法人税等 | 169,590 | 250,971 |
繰延税金負債 | 16,738 | 11,166 |
返品調整引当金 | 100,600 | 77,900 |
事業構造改善引当金 | - | 100,802 |
役員賞与引当金 | 1,000 | 1,000 |
その他 | 641,037 | 609,945 |
流動負債合計 | 15,603,254 | 15,144,338 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,850,000 | 2,950,000 |
リース債務 | 63,971 | 50,899 |
繰延税金負債 | 1,901,843 | 1,839,481 |
負ののれん | 25,929 | 8,643 |
再評価に係る繰延税金負債 | 16,824 | 16,824 |
退職給付引当金 | 691,573 | 460,436 |
役員退職慰労引当金 | 208,377 | 286,221 |
資産除去債務 | - | 27,093 |
その他 | 775,582 | 678,368 |
固定負債合計 | 7,534,101 | 6,317,968 |
負債合計 | 23,137,356 | 21,462,306 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,829,844 | 2,829,844 |
資本剰余金 | 2,415,508 | 2,415,490 |
利益剰余金 | 364,235 | 873,916 |
自己株式 | -120,920 | -122,006 |
株主資本合計 | 5,488,667 | 5,997,245 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 309,866 | -192,619 |
繰延ヘッジ損益 | - | 3,552 |
土地再評価差額金 | 4,989 | 4,989 |
為替換算調整勘定 | -12,974 | -21,807 |
その他の包括利益累計額合計 | 301,880 | -205,885 |
少数株主持分 | 4,502,521 | 4,701,298 |
純資産合計 | 10,293,069 | 10,492,658 |
負債純資産合計 | 33,430,426 | 31,954,964 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 994,617 | 1,233,693 |
有価証券 | 101,234 | 101,316 |
貯蔵品 | 1,988 | 1,973 |
前払費用 | 43,612 | 49,801 |
未収収益 | 6 | 18 |
関係会社短期貸付金 | 3,004,000 | 2,578,000 |
未収入金 | 51,852 | 63,553 |
関係会社未収入金 | 3,840,368 | 3,758,650 |
その他 | 1,045 | 15 |
貸倒引当金 | -160,405 | -393,629 |
流動資産合計 | 7,878,319 | 7,393,394 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,254,349 | 5,332,676 |
減価償却累計額 | -2,683,331 | -2,897,786 |
建物(純額) | 2,571,017 | 2,434,889 |
構築物 | 61,192 | 52,931 |
減価償却累計額 | -50,120 | -44,477 |
構築物(純額) | 11,072 | 8,454 |
工具 | 85,000 | 99,861 |
減価償却累計額 | -23,569 | -36,815 |
工具 | 61,431 | 63,046 |
土地 | 7,198,120 | 7,195,571 |
リース資産 | 52,326 | 52,326 |
減価償却累計額 | -10,728 | -21,193 |
リース資産(純額) | 41,597 | 31,132 |
有形固定資産合計 | 9,883,238 | 9,733,094 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,519 | 1,622 |
リース資産 | 33,489 | 24,972 |
電話加入権 | 11,638 | 5,548 |
電信電話専用施設利用権 | 95 | 60 |
無形固定資産合計 | 47,743 | 32,203 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,806,289 | 2,176,226 |
関係会社株式 | 1,464,756 | 1,493,755 |
出資金 | 380 | 380 |
関係会社長期貸付金 | 496,000 | 300,000 |
破産更生債権等 | 138 | 69 |
敷金及び保証金 | 109,169 | 109,306 |
その他 | 34,908 | 34,358 |
貸倒引当金 | -7,438 | -7,369 |
投資その他の資産合計 | 4,904,204 | 4,106,728 |
固定資産合計 | 14,835,186 | 13,872,026 |
資産合計 | 22,713,506 | 21,265,420 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,754,734 | 3,664,702 |
短期借入金 | 7,261,560 | 6,780,440 |
関係会社短期借入金 | 1,160,000 | 1,090,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 800,000 | 1,100,000 |
リース債務 | 20,585 | 20,585 |
未払金 | 136,541 | 90,821 |
未払消費税等 | 19,068 | 26,807 |
未払費用 | 10,088 | 10,344 |
未払法人税等 | 10,945 | 9,723 |
繰延税金負債 | 47,230 | 8,305 |
前受金 | 1,278 | 1,536 |
預り金 | 8,655 | 8,644 |
前受収益 | - | 1,297 |
事業構造改善引当金 | - | 72,200 |
流動負債合計 | 13,230,687 | 12,885,408 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,850,000 | 2,950,000 |
リース債務 | 61,148 | 40,562 |
長期預り金 | 775,132 | 677,393 |
繰延税金負債 | 1,866,119 | 1,751,813 |
負ののれん | - | 8,643 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,422 | 3,422 |
退職給付引当金 | 696,613 | 637,594 |
役員退職慰労引当金 | 88,931 | 88,931 |
資産除去債務 | - | 11,599 |
固定負債合計 | 7,341,368 | 6,169,960 |
負債合計 | 20,572,055 | 19,055,369 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,829,844 | 2,829,844 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 868,016 | 868,016 |
その他資本剰余金 | 1,547,492 | 1,547,474 |
資本剰余金合計 | 2,415,508 | 2,415,490 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,349,440 | -2,796,104 |
利益剰余金合計 | -3,349,440 | -2,796,104 |
自己株式 | -64,224 | -65,310 |
株主資本合計 | 1,831,688 | 2,383,920 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 304,773 | -178,858 |
土地再評価差額金 | 4,989 | 4,989 |
その他の包括利益累計額合計 | 309,762 | -173,868 |
純資産合計 | 2,141,450 | 2,210,051 |
負債純資産合計 | 22,713,506 | 21,265,420 |