有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/28 13:10
【資料】
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【項目】
113項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税3,413千円13,251千円
賞与引当金45,67242,895
棚卸資産評価損29,98127,862
繰越欠損金-43,783
その他28,46124,826
評価性引当額△27,778△12,371
79,750140,248
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金1,595,8461,487,706
投資有価証券評価損否認額47,29047,404
役員退職慰労金未払額12,34512,251
貸倒引当金147,613147,603
固定資産減損損失60,74661,413
関係会社株式138,978138,978
その他23,24923,739
評価性引当額△1,944,613△1,852,349
81,45866,748
繰延税金負債(固定)
退職給付に係る資産△97△21,309
その他有価証券評価差額金△127,297△264,811
その他△595△596
△127,990△286,718
繰延税金資産の純額(△は負債)33,218△79,721

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.30.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.9△0.4
住民税均等割によるもの1.42.7
税額控除等0.2△1.1
評価性引当額の増減△23.5△15.9
内部取引相殺消去に係るもの△0.70.3
海外連結子会社の税率差異等△1.1△3.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正5.2△0.1
その他0.5△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率14.613.3

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