松田産業(7456)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,891 | 4,107 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,979 | 18,478 |
| 商品及び製品 | 5,473 | 6,797 |
| 仕掛品 | 130 | 303 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,873 | 6,979 |
| 繰延税金資産 | 940 | 770 |
| 未収入金 | 546 | 2,941 |
| その他 | 1,355 | 2,164 |
| 貸倒引当金 | -20 | -33 |
| 流動資産合計 | 35,169 | 42,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,559 | 5,168 |
| 減価償却累計額 | -2,559 | -2,779 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,000 | 2,389 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,192 | 4,436 |
| 減価償却累計額 | -2,965 | -3,390 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,227 | 1,045 |
| 土地 | 5,148 | 5,761 |
| リース資産 | 231 | 315 |
| 減価償却累計額 | -22 | -82 |
| リース資産(純額) | 208 | 232 |
| 建設仮勘定 | 328 | 205 |
| その他 | 554 | 598 |
| 減価償却累計額 | -414 | -455 |
| その他(純額) | 140 | 142 |
| 有形固定資産合計 | 9,053 | 9,776 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 12 | - |
| その他 | 1,410 | 1,143 |
| 無形固定資産合計 | 1,423 | 1,143 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,562 | 1,755 |
| 繰延税金資産 | 220 | 192 |
| その他 | 1,230 | 1,263 |
| 貸倒引当金 | -220 | -208 |
| 投資その他の資産合計 | 2,792 | 3,004 |
| 固定資産合計 | 13,270 | 13,924 |
| 資産合計 | 48,439 | 56,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,506 | 10,741 |
| 短期借入金 | 630 | 30 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 340 | 290 |
| リース債務 | 48 | 67 |
| 未払法人税等 | 1,428 | 1,523 |
| 賞与引当金 | 607 | 632 |
| 未払金 | 681 | 3,528 |
| その他 | 1,996 | 2,202 |
| 流動負債合計 | 13,239 | 19,016 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,267 | 977 |
| リース債務 | 159 | 164 |
| 退職給付引当金 | 349 | 311 |
| 役員退職慰労引当金 | 332 | 379 |
| その他 | 3 | 10 |
| 固定負債合計 | 2,111 | 1,842 |
| 負債合計 | 15,351 | 20,859 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,559 | 3,559 |
| 資本剰余金 | 4,008 | 4,008 |
| 利益剰余金 | 26,683 | 28,929 |
| 自己株式 | -780 | -781 |
| 株主資本合計 | 33,470 | 35,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 104 | 126 |
| 繰延ヘッジ損益 | -174 | -41 |
| 為替換算調整勘定 | -312 | -226 |
| 評価・換算差額等合計 | -382 | -141 |
| 純資産合計 | 33,088 | 35,574 |
| 負債純資産合計 | 48,439 | 56,433 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,041 | 3,156 |
| 受取手形 | 293 | 359 |
| 売掛金 | 11,643 | 18,042 |
| 商品及び製品 | 5,306 | 6,627 |
| 仕掛品 | 124 | 297 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,532 | 4,940 |
| 前渡金 | 564 | 694 |
| 前払費用 | 52 | 63 |
| 繰延税金資産 | 869 | 730 |
| 未収入金 | 757 | 3,052 |
| 未収消費税等 | 1,001 | 1,111 |
| その他 | 280 | 90 |
| 貸倒引当金 | -19 | -32 |
| 流動資産合計 | 30,448 | 39,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,343 | 3,837 |
| 減価償却累計額 | -1,857 | -1,998 |
| 建物(純額) | 1,485 | 1,838 |
| 構築物 | 738 | 830 |
| 減価償却累計額 | -505 | -556 |
| 構築物(純額) | 232 | 274 |
| 機械及び装置 | 3,650 | 3,827 |
| 減価償却累計額 | -2,554 | -2,920 |
| 機械及び装置(純額) | 1,096 | 907 |
| 車両運搬具 | 42 | 42 |
| 減価償却累計額 | -31 | -35 |
| 車両運搬具(純額) | 11 | 7 |
| 工具 | 488 | 528 |
| 減価償却累計額 | -369 | -403 |
| 工具 | 118 | 125 |
| 土地 | 4,931 | 5,130 |
| リース資産 | 174 | 250 |
| 減価償却累計額 | -13 | -59 |
| リース資産(純額) | 160 | 191 |
| 建設仮勘定 | 328 | 201 |
| 有形固定資産合計 | 8,365 | 8,676 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 30 | 30 |
| ソフトウエア | 1,324 | 1,084 |
| ソフトウエア仮勘定 | 29 | 2 |
| 電話加入権 | 23 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 1,408 | 1,140 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 902 | 938 |
| 関係会社株式 | 1,481 | 1,879 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 120 | 120 |
| 関係会社長期貸付金 | 892 | 725 |
| 破産更生債権等 | 220 | 207 |
| 長期前払費用 | 42 | 40 |
| 繰延税金資産 | 216 | 189 |
| 差入保証金 | 494 | 482 |
| その他 | 343 | 398 |
| 貸倒引当金 | -370 | -207 |
| 投資その他の資産合計 | 4,344 | 4,775 |
| 固定資産合計 | 14,118 | 14,593 |
| 資産合計 | 44,566 | 53,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,775 | 9,688 |
| 短期借入金 | 70 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 340 | 290 |
| リース債務 | 34 | 52 |
| 未払金 | 630 | 3,493 |
| 未払費用 | 668 | 700 |
| 未払法人税等 | 977 | 1,445 |
| 前受金 | 976 | 1,348 |
| 預り金 | 27 | 29 |
| 関係会社預り金 | - | 740 |
| 賞与引当金 | 593 | 616 |
| その他 | 313 | 102 |
| 流動負債合計 | 11,407 | 18,507 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,267 | 977 |
| リース債務 | 125 | 138 |
| 退職給付引当金 | 337 | 301 |
| 役員退職慰労引当金 | 332 | 379 |
| 長期預り保証金 | 6 | 5 |
| 固定負債合計 | 2,069 | 1,802 |
| 負債合計 | 13,477 | 20,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,559 | 3,559 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,008 | 4,008 |
| 資本剰余金合計 | 4,008 | 4,008 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 177 | 177 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | 140 | 140 |
| 退職積立金 | 450 | 450 |
| 別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
| 繰越利益剰余金 | 17,104 | 19,277 |
| 利益剰余金合計 | 24,372 | 26,545 |
| 自己株式 | -780 | -781 |
| 株主資本合計 | 31,160 | 33,331 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 103 | 125 |
| 繰延ヘッジ損益 | -174 | -41 |
| 評価・換算差額等合計 | -71 | 84 |
| 純資産合計 | 31,089 | 33,416 |
| 負債純資産合計 | 44,566 | 53,726 |