有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,107 | 6,609 |
受取手形及び売掛金 | 18,478 | 19,947 |
商品及び製品 | 6,797 | 6,667 |
仕掛品 | 303 | 366 |
原材料及び貯蔵品 | 6,979 | 6,918 |
繰延税金資産 | 770 | 718 |
未収入金 | 2,941 | 2,597 |
その他 | 2,164 | 1,525 |
貸倒引当金 | -33 | -95 |
流動資産合計 | 42,509 | 45,256 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,168 | 5,377 |
減価償却累計額 | -2,779 | -2,997 |
建物及び構築物(純額) | 2,389 | 2,380 |
機械装置及び運搬具 | 4,436 | 4,708 |
減価償却累計額 | -3,390 | -3,740 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,045 | 968 |
土地 | 5,761 | 7,670 |
リース資産 | 315 | 363 |
減価償却累計額 | -82 | -157 |
リース資産(純額) | 232 | 206 |
建設仮勘定 | 205 | 406 |
その他 | 598 | 599 |
減価償却累計額 | -455 | -490 |
その他(純額) | 142 | 108 |
有形固定資産合計 | 9,776 | 11,742 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,143 | 846 |
無形固定資産合計 | 1,143 | 846 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,755 | 1,851 |
繰延税金資産 | 192 | 284 |
その他 | 1,263 | 1,233 |
貸倒引当金 | -208 | -170 |
投資その他の資産合計 | 3,004 | 3,197 |
固定資産合計 | 13,924 | 15,786 |
資産合計 | 56,433 | 61,042 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,741 | 10,416 |
短期借入金 | 30 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 290 | 998 |
リース債務 | 67 | 78 |
未払法人税等 | 1,523 | 1,410 |
賞与引当金 | 632 | 604 |
未払金 | 3,528 | 2,556 |
その他 | 2,202 | 2,621 |
流動負債合計 | 19,016 | 18,686 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 977 | 3,128 |
リース債務 | 164 | 128 |
退職給付引当金 | 311 | 276 |
役員退職慰労引当金 | 379 | 453 |
その他 | 10 | 19 |
固定負債合計 | 1,842 | 4,006 |
負債合計 | 20,859 | 22,692 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,559 | 3,559 |
資本剰余金 | 4,008 | 4,008 |
利益剰余金 | 28,929 | 31,884 |
自己株式 | -781 | -782 |
株主資本合計 | 35,715 | 38,670 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 126 | 102 |
繰延ヘッジ損益 | -41 | -66 |
為替換算調整勘定 | -226 | -356 |
その他の包括利益累計額合計 | -141 | -320 |
純資産合計 | 35,574 | 38,349 |
負債純資産合計 | 56,433 | 61,042 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,156 | 5,144 |
受取手形 | 359 | 428 |
売掛金 | 18,042 | 19,488 |
商品及び製品 | 6,627 | 6,086 |
仕掛品 | 297 | 362 |
原材料及び貯蔵品 | 4,940 | 5,018 |
前渡金 | 694 | 814 |
前払費用 | 63 | 67 |
繰延税金資産 | 730 | 684 |
未収入金 | 3,052 | 2,740 |
未収消費税等 | 1,111 | 545 |
その他 | 90 | 85 |
貸倒引当金 | -32 | -94 |
流動資産合計 | 39,133 | 41,372 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,837 | 4,051 |
減価償却累計額 | -1,998 | -2,155 |
建物(純額) | 1,838 | 1,895 |
構築物 | 830 | 834 |
減価償却累計額 | -556 | -600 |
構築物(純額) | 274 | 233 |
機械及び装置 | 3,827 | 4,099 |
減価償却累計額 | -2,920 | -3,247 |
機械及び装置(純額) | 907 | 851 |
車両運搬具 | 42 | 40 |
減価償却累計額 | -35 | -35 |
車両運搬具(純額) | 7 | 4 |
工具 | 528 | 530 |
減価償却累計額 | -403 | -433 |
工具 | 125 | 96 |
土地 | 5,130 | 7,041 |
リース資産 | 250 | 289 |
減価償却累計額 | -59 | -117 |
リース資産(純額) | 191 | 171 |
建設仮勘定 | 201 | 266 |
有形固定資産合計 | 8,676 | 10,561 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 30 | 30 |
ソフトウエア | 1,084 | 785 |
ソフトウエア仮勘定 | 2 | 4 |
電話加入権 | 23 | 23 |
無形固定資産合計 | 1,140 | 844 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 938 | 882 |
関係会社株式 | 1,879 | 1,879 |
出資金 | 1 | 0 |
関係会社出資金 | 120 | 120 |
関係会社長期貸付金 | 725 | 977 |
破産更生債権等 | 207 | 170 |
長期前払費用 | 40 | 36 |
繰延税金資産 | 189 | 284 |
差入保証金 | 482 | 452 |
その他 | 398 | 444 |
貸倒引当金 | -207 | -170 |
投資その他の資産合計 | 4,775 | 5,077 |
固定資産合計 | 14,593 | 16,483 |
資産合計 | 53,726 | 57,855 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,688 | 9,436 |
1年内返済予定の長期借入金 | 290 | 998 |
リース債務 | 52 | 60 |
未払金 | 3,493 | 2,522 |
未払費用 | 700 | 712 |
未払法人税等 | 1,445 | 1,261 |
前受金 | 1,348 | 1,678 |
預り金 | 29 | 28 |
関係会社預り金 | 740 | 690 |
賞与引当金 | 616 | 588 |
その他 | 102 | 153 |
流動負債合計 | 18,507 | 18,130 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 977 | 3,128 |
リース債務 | 138 | 110 |
退職給付引当金 | 301 | 269 |
役員退職慰労引当金 | 379 | 453 |
長期預り保証金 | 5 | 19 |
固定負債合計 | 1,802 | 3,981 |
負債合計 | 20,310 | 22,112 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,559 | 3,559 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,008 | 4,008 |
資本剰余金合計 | 4,008 | 4,008 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 177 | 177 |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 140 | 140 |
退職積立金 | 450 | 450 |
別途積立金 | 6,500 | 6,500 |
繰越利益剰余金 | 19,277 | 21,654 |
利益剰余金合計 | 26,545 | 28,921 |
自己株式 | -781 | -782 |
株主資本合計 | 33,331 | 35,707 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 125 | 101 |
繰延ヘッジ損益 | -41 | -66 |
その他の包括利益累計額合計 | 84 | 35 |
純資産合計 | 33,416 | 35,743 |
負債純資産合計 | 53,726 | 57,855 |