有価証券報告書-第66期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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売上高 | 97,137,879 | 94,515,043 |
売上原価 | 87,016,872 | 84,756,576 |
売上総利益 | 10,121,007 | 9,758,466 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 405,945 | 435,910 |
給料及び手当 | 3,671,743 | 3,905,674 |
賞与 | 927,574 | 902,560 |
退職給付費用 | 193,981 | 215,783 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 75,791 | 73,159 |
貸倒引当金繰入額 | - | 1,031 |
その他 | 3,405,129 | 3,556,152 |
販売費・一般管理費計 | 8,680,164 | 9,090,272 |
全事業営業利益 | 1,440,842 | 668,194 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,525 | 2,311 |
受取配当金 | 3,751 | 3,744 |
経営指導料 | 3,600 | - |
受取保険金 | 87,209 | 6,690 |
売電収入 | - | 6,234 |
受取手数料 | 10,537 | 19,027 |
持分法による投資利益 | 336 | - |
その他 | 33,126 | 11,029 |
営業外収益計 | 140,088 | 49,037 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 43,346 | 32,668 |
売電費用 | - | 7,615 |
消費税差額 | 18 | 5,646 |
その他 | 18,213 | 8,671 |
営業外費用計 | 61,578 | 54,602 |
当期経常利益 | 1,519,352 | 662,630 |
特別利益 | ||
有形固定資産売却益 | 9,920 | 1,416 |
投資有価証券売却益 | 55 | 393 |
受取補償金 | 998 | 16,193 |
受取和解金 | 13,500 | - |
補助金収入 | 11,266 | - |
特別利益計 | 35,741 | 18,004 |
特別損失 | ||
有形固定資産売却損 | 1,870 | 1,264 |
有形固定資産除却損 | 12,719 | 1,643 |
減損損失 | 73,659 | - |
特別損失計 | 88,250 | 2,907 |
税引前当年度純利益 | 1,466,843 | 677,726 |
法人税 | 592,925 | 222,508 |
法人税等調整額 | 57,340 | 49,958 |
法人税等合計 | 650,266 | 272,467 |
少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 816,577 | 405,259 |
当年度純利益 | 816,577 | 405,259 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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売上高 | 1,574,052 | 1,579,373 |
売上原価 | 132,079 | 132,473 |
売上総利益 | 1,441,973 | 1,446,900 |
販売費及び一般管理費 | 943,153 | 1,007,055 |
全事業営業利益 | 498,819 | 439,844 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,700 | 7,703 |
受取配当金 | 2,429 | 2,310 |
その他 | 1,606 | 5,890 |
営業外収益計 | 5,735 | 15,904 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 29,788 | 30,496 |
その他 | 3,602 | 518 |
営業外費用計 | 33,390 | 31,015 |
当期経常利益 | 471,165 | 424,733 |
特別利益 | ||
補助金収入 | 11,266 | - |
投資有価証券売却益 | 55 | - |
関係会社清算益 | - | 3,020 |
特別利益計 | 11,321 | 3,020 |
特別損失 | ||
有形固定資産除却損 | 9,465 | 1,300 |
減損損失 | 15,907 | - |
特別損失計 | 25,373 | 1,300 |
税引前当年度純利益 | 457,113 | 426,453 |
法人税 | 611 | 3,832 |
法人税等調整額 | 39,952 | -10,582 |
法人税等合計 | 40,564 | -6,750 |
当年度純利益 | 416,549 | 433,203 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 21,751 | 9,700 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 218,160 | 237,100 |
給料及び手当 | 125,234 | 120,225 |
退職給付費用 | 5,943 | 5,406 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 45,397 | 45,275 |
減価償却費 | 82,190 | 104,274 |