有価証券報告書-第37期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(表示方法の変更)
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は、以下のとおりであります。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」5,064千円、「前払費用」23,626千円、「繰延税金資産」195,642千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、固定資産の「有形固定資産」に属する資産の減価償却累計額については、当該各資産項目に対する控除科目として掲記しておりましたが、当事業年度より当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該資産の金額として表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「有形固定資産」の「建物(純額)」649,307千円、「構築物(純額)」6,411千円は、「建物及び構築物」655,718千円に区分掲記しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「有形固定資産」の「機械及び装置(純額)」43,945千円、「車両運搬具(純額)」103千円、「工具、器具及び備品(純額)」62,182千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「無形固定資産」の内訳は、「無形固定資産」107,066千円に集約して表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「投資有価証券」11,700千円、「出資金」10千円、「従業員に対する長期貸付金」2,423千円、「関係会社長期貸付金」166,720千円、「長期前払費用」14,377千円、「前払年金費用」26,916千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「未払金」349,137千円、「未払費用」30,655千円、「未払法人税等」2,755千円、「未払消費税等」54,578千円、「前受収益」2,216千円、「預り金」4,636千円、「資産除去債務」2,592千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「固定負債」の「繰延税金負債」9,986千円、「厚生年金基金解散損失引当金」49,692千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「その他利益剰余金」の内訳は、「その他利益剰余金」2,971,129千円に集約して表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「売上原価」の内訳は、「売上原価」3,497,144千円に集約して表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額は、損益計算書注記※2のとおりであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「買掛金償却益」17,909千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」19,285千円は、「その他」に含めて表示しております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
当該表示方法の変更により影響を受ける主な項目に係る前事業年度における金額は、以下のとおりであります。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動資産」の「前渡金」5,064千円、「前払費用」23,626千円、「繰延税金資産」195,642千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、固定資産の「有形固定資産」に属する資産の減価償却累計額については、当該各資産項目に対する控除科目として掲記しておりましたが、当事業年度より当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該資産の金額として表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「有形固定資産」の「建物(純額)」649,307千円、「構築物(純額)」6,411千円は、「建物及び構築物」655,718千円に区分掲記しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「有形固定資産」の「機械及び装置(純額)」43,945千円、「車両運搬具(純額)」103千円、「工具、器具及び備品(純額)」62,182千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「無形固定資産」の内訳は、「無形固定資産」107,066千円に集約して表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「投資有価証券」11,700千円、「出資金」10千円、「従業員に対する長期貸付金」2,423千円、「関係会社長期貸付金」166,720千円、「長期前払費用」14,377千円、「前払年金費用」26,916千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「未払金」349,137千円、「未払費用」30,655千円、「未払法人税等」2,755千円、「未払消費税等」54,578千円、「前受収益」2,216千円、「預り金」4,636千円、「資産除去債務」2,592千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「固定負債」の「繰延税金負債」9,986千円、「厚生年金基金解散損失引当金」49,692千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「その他利益剰余金」の内訳は、「その他利益剰余金」2,971,129千円に集約して表示しております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、区分掲記しておりました「売上原価」の内訳は、「売上原価」3,497,144千円に集約して表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の主要な費目及び金額は、損益計算書注記※2のとおりであります。
前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「買掛金償却益」17,909千円は、「その他」に含めて表示しております。
前事業年度において、区分掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」19,285千円は、「その他」に含めて表示しております。