有価証券報告書-第123期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/25 11:51
【資料】
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【項目】
105項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年2月28日)
当事業年度
(平成30年2月28日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金2,864百万円2,851百万円
賞与引当金12 〃16 〃
ポイント金券引当金62 〃60 〃
PCB廃棄物処理費用引当金1 〃― 〃
資産除去債務48 〃51 〃
退職給付引当金308 〃293 〃
債務保証引当金258 〃250 〃
商品券回収損失引当金199 〃203 〃
減損損失58 〃123 〃
合併による引継資産に係る評価損1,883 〃1,883 〃
関係会社株式評価損866 〃873 〃
税務上の繰越欠損金1,217 〃1,019 〃
その他65 〃88 〃
繰延税金資産小計7,848百万円7,716百万円
評価性引当額△7,720 〃△7,413 〃
繰延税金資産合計128百万円303百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△1百万円△3百万円
資産除去債務に対応する除去費用△6 〃△8 〃
合併受入固定資産評価益△421 〃△400 〃
繰延税金負債合計△429百万円△412百万円
繰延税金負債の純額△300百万円△108百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年2月28日)
当事業年度
(平成30年2月28日)
法定実効税率32.0 %31.0 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8 %1.8 %
住民税均等割額3.0 %5.1 %
評価性引当額の増減額△27.9 %△80.1 %
土地再評価差額金の取崩△4.2 %― %
その他0.2 %1.4 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率3.9 %△40.8 %

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