訂正有価証券報告書-第77期(2021/01/01-2021/12/31)

【提出】
2024/03/26 16:41
【資料】
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【項目】
152項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年12月31日)
当連結会計年度
(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)4,550百万円5,141百万円
減損損失(土地)2,1162,116
減価償却超過額1,843495
有価証券評価損159168
預り金調整額89137
その他1,105531
繰延税金資産小計9,8648,590
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△4,550△5,141
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△4,247△3,065
評価性引当額小計△8,798△8,206
繰延税金資産合計1,065384
繰延税金負債
販売促進費認定損200190
その他有価証券評価差額金109133
その他487103
繰延税金負債合計797428
繰延税金資産(負債)の純額268△44
再評価に係る繰延税金資産の内訳
再評価に係る繰延税金資産524524
評価性引当額△524△524
再評価に係る繰延税金資産の純額--

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年12月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※)448-211204,2654,550
評価性引当額△44△8-△211△20△4,265△4,550
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2021年12月31日)
1年以内
(百万円)
1年超
2年以内
(百万円)
2年超
3年以内
(百万円)
3年超
4年以内
(百万円)
4年超
5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
合計
(百万円)
税務上の繰越欠損金(※)8-209207374,1645,141
評価性引当額△8-△209△20△737△4,164△5,141
繰延税金資産-------

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年12月31日)
当連結会計年度
(2021年12月31日)
法定実効税率税金等調整前当期純損34.6%
(調整)失を計上しているため、
交際費等永久に損金に算入されない項目記載を省略しており9.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目ます。△3.8
住民税均等割4.7
のれん償却額3.9
持分法による投資利益△6.7
持分変動損益9.6
評価性引当額482.2
子会社株式売却損益の連結修正△316.1
関係会社株式評価損の連結修正△70.6
子会社株式の投資簿価修正△121.8
その他△2.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率22.7