有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 9:42
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
流動
(繰延税金資産)
賞与引当金17百万円20百万円
未払事業税1138
その他1014
38百万円73百万円
固定
(繰延税金資産)
投資有価証券評価損201百万円200百万円
役員退職慰労引当金465492
子会社株式851851
減損損失495500
固定資産売却損363326
その他11446
小計2,492百万円2,418百万円
評価性引当額△1,236百万円△1,251百万円
1,256百万円1,166百万円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△25百万円△25百万円
その他有価証券評価差額金△242△197
その他△2
△268百万円△225百万円
繰延税金資産(純額)988百万円940百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.50.5
住民税均等割0.10.1
評価性引当額の増減△0.50.2
受取配当金△29.6△25.4
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.9
その他△0.1△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率4.3%6.2%

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