有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 11:14
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税等
貸倒引当金
関係会社事業損失引当金
投資有価証券評価損
減損損失
資産調整勘定
関係会社株式評価損
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
ゴルフ会員権評価損
資産除去債務
繰越欠損金
3,123
679,404
-
40,633
4,348
4,891
58,790
54,545
25,393
4,417
7,348
3,239
千円5,117
812,654
39,140
42,782
21,055
2,795
58,790
50,772
26,334
4,417
885
6,575
千円
繰延税金資産小計
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
886,134
△3,239
△881,753
1,071,320
△6,575
△1,059,327
評価性引当額△884,993△1,065,903
繰延税金資産合計1,1415,417
繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用
その他有価証券評価差額金
1,543
47,410
697
60,470
繰延税金負債合計48,95361,168
繰延税金負債純額47,81255,751

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6(%)30.6(%)
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目△0.2△0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
評価性引当額の増減
1.0
△39.3
0.3
△29.7
均等割
のれん償却額
過年度法人税等
△0.7
△1.1
-
△0.2
△0.3
0.9
その他0.40.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率△9.31.5

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