有価証券報告書-第66期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成30年2月20日) | 当連結会計年度 (平成31年2月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減損損失 | 622百万円 | 920百万円 | |
| 未払事業税 | 358 | 289 | |
| 賞与引当金 | 669 | 664 | |
| ポイント引当金 | - | 34 | |
| 未払社会保険料 | 218 | 203 | |
| 退職給付に係る負債 | 280 | 299 | |
| 定時社員退職功労引当金 | 300 | 307 | |
| 役員退職慰労引当金 | 126 | 49 | |
| 資産除去債務 | 592 | 618 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 750 | 730 | |
| その他 | 676 | 733 | |
| 繰延税金資産小計 | 4,596 | 4,852 | |
| 評価性引当額 | △854 | △833 | |
| 繰延税金資産合計 | 3,741 | 4,019 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △349 | △349 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,979 | △1,529 | |
| 差入保証金時価評価 | △390 | △359 | |
| 圧縮記帳積立金 | △71 | △71 | |
| その他 | △0 | △1 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,790 | △2,310 | |
| 繰延税金資産の純額 | 950 | 1,708 |
(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成30年2月20日) | 当連結会計年度 (平成31年2月20日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,440百万円 | 1,320百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 26 | 388 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | 515 | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成30年2月20日) | 当連結会計年度 (平成31年2月20日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | ||
| 住民税均等割 | 2.3 | ||
| 繰越欠損金の期限切れ | 0.7 | ||
| 連結子会社の適用税率差異 | 0.3 | ||
| その他 | 0.7 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.5 |