訂正有価証券報告書-第47期(2019/03/01-2020/02/29)

【提出】
2023/04/12 16:50
【資料】
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【項目】
137項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度
(2019年2月28日)
当連結会計年度
(2020年2月29日)
(繰延税金資産)
商品51,271千円48,081千円
未払事業税23,84219,682
賞与引当金5,3084,958
店舗閉鎖損失引当金29,06111,115
有形固定資産46,47710,712
貸倒引当金668683
退職給付に係る負債133,106150,829
減損損失124,641164,001
資産除去債務215,442214,669
繰越欠損金 (注1)2,096,1351,769,118
その他103,54387,481
繰延税金資産小計2,829,501千円2,481,334千円
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額
△1,769,118
将来減算一時差異に係る
評価性引当金 (注2)
△700,063
評価性引当金小計△2,795,745△2,469,182
繰延税金資産合計33,75512,152

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金1,318,971千円855,966千円
資産除去債務に対応する
除去費用
33,75512,152
繰延税金負債合計1,352,726千円868,118千円
繰延税金負債の純額1,318,971千円855,966千円

(注1)評価性引当額は前連結会計年度に比べ190,335千円減少しております。これは主に、繰越欠損金の減少によるものです。
(注2)税務上の繰越欠損金及びその繰越欠損金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度 (単位:千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(*)247,70020,640532,519179,912788,3451,769,118
評価性引当金△247,700△20,640△532,519△179,912△788,345△1,769,118
繰延税金資産

(*)税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年2月28日)
当連結会計年度
(2020年2月29日)
法定実効税率30.7%30.5%
(調整)
受取配当金等一時差異でない
項目
0.7%0.8%
住民税均等割△8.5%△16.1%
評価性引当額の増減△30.2%△31.8%
海外子会社の税率差異0.1%0.1%
その他△1.3%0.5%
税効果会計適用後の法人税
等の負担率
△8.4%△16.1%