有価証券報告書-第49期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/25 9:42
【資料】
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【項目】
135項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
(2021年2月28日)
当事業年度
(2022年2月28日)
(繰延税金資産)
商品74,352千円61,088千円
未払事業税16,46419,514
賞与引当金4,2825,235
店舗閉鎖損失引当金9,4376,385
減損損失及び減価償却超過額212,80548,182
貸倒引当金630548
投資損失引当金13,66111,061
退職給付に係る負債88,43877,902
資産除去債務205,196183,500
繰越欠損金1,515,6181,931,254
その他224,649218,341
繰延税金資産小計2,365,537千円2,563,016千円
税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額
△1,515,618△1,931,254
将来減算一時金に係る
評価性引当金
△842,379△627,835
評価性引当金小計△2,357,997△2,559,089
繰延税金資産合計7,539千円3,927千円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△421,345千円△352,261千円
資産除去債務に対応する
除去費用
△7,539△3,927
繰延税金負債合計△428,884千円△356,188千円
繰延税金負債の純額△421,345千円△352,261千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2021年2月28日)
当事業年度
(2022年2月28日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
受取配当金等一時差異でない
項目
△0.90.2
住民税均等割16.7△9.9
所得税還付額△3.0-
法人税額控除△2.20.8
修正申告による影響-△3.4
評価性引当額の増減△16.5△31.4
その他0.50.2
税効果会計適用後の法人税等
の負担率
25.1%△12.8%