有価証券報告書-第67期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

【提出】
2017/10/30 11:23
【資料】
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【項目】
98項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年7月31日)
当事業年度
(平成29年7月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金506,475千円525,107千円
有価証券評価損210,918210,918
減損損失416,632412,614
投資損失引当金159,487159,487
繰越欠損金1,492,5511,220,517
その他12,1801,948
繰延税金資産小計2,798,2452,530,594
評価性引当額△2,798,245△2,530,594
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金--
その他48-
繰延税金負債合計48-
繰延税金資産(△負債)の純額△48-

繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
固定負債-繰延税金負債△48-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年7月31日)
当事業年度
(平成29年7月31日)
法定実効税率税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。34.31%
(調整)
住民税均等割7.68
交際費等永久に損金に算入されない項目11.86
評価性引当額の増減△47.24
その他1.10
税効果会計適用後の法人税等の負担率7.72

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