梅の花グループ(7604)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月30日 15:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第39期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年9月度決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,920,396 | 4,142,640 |
| 売掛金 | 1,699,806 | 1,709,274 |
| 商品及び製品 | 1,059,115 | 798,845 |
| 原材料及び貯蔵品 | 287,653 | 304,184 |
| 繰延税金資産 | 224,024 | 133,040 |
| その他 | 580,685 | 668,494 |
| 貸倒引当金 | -1,558 | -1,558 |
| 流動資産計 | 7,770,123 | 7,754,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 7,204,071 | 9,146,254 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 292,943 | 697,876 |
| 土地 | 7,312,469 | 7,189,807 |
| 建設仮勘定 | 196,394 | 28,847 |
| その他(純額) | 525,628 | 562,720 |
| 有形固定資産合計 | 15,531,506 | 17,625,505 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 431,464 | 384,231 |
| その他 | 148,839 | 152,645 |
| 無形固定資産合計 | 580,304 | 536,877 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,353,095 | 1,561,940 |
| 長期貸付金 | 32,781 | 25,525 |
| 退職給付に係る資産 | 279,874 | 324,799 |
| 繰延税金資産 | 190,174 | 142,634 |
| 敷金及び保証金 | 1,852,675 | 1,882,380 |
| その他 | 154,819 | 146,000 |
| 貸倒引当金 | -4,059 | -4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 3,859,361 | 4,079,220 |
| 固定資産計 | 19,971,172 | 22,241,603 |
| 資産の部合計 | 27,741,296 | 29,996,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 706,504 | 677,102 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,207,114 | 2,722,530 |
| 未払金 | 1,512,508 | 1,378,964 |
| 未払法人税等 | 104,924 | 59,242 |
| 賞与引当金 | 236,900 | 205,170 |
| ポイント引当金 | 194,230 | 72,848 |
| その他 | 752,696 | 741,660 |
| 流動負債計 | 9,514,878 | 7,157,517 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,608,876 | 13,936,346 |
| 資産除去債務 | 758,872 | 771,389 |
| その他 | 22,383 | 85,723 |
| 固定負債計 | 13,390,132 | 14,793,458 |
| 負債の部合計 | 22,905,010 | 21,950,976 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,123,177 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | 3,444,602 | 4,572,938 |
| 利益剰余金 | -1,511,602 | -1,501,799 |
| 自己株式 | -1,436,639 | -458,819 |
| 株主資本合計 | 4,619,538 | 7,695,264 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 222,632 | 373,350 |
| 為替換算調整勘定 | -27,269 | -29,308 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 21,384 | 6,242 |
| その他の包括利益累計額合計 | 216,747 | 350,283 |
| 純資産の部合計 | 4,836,285 | 8,045,548 |
| 負債・純資産合計 | 27,741,296 | 29,996,524 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,993,385 | 3,280,372 |
| 売掛金 | 52,176 | 56,793 |
| 商品及び製品 | 144,416 | 171,638 |
| 原材料及び貯蔵品 | 167,261 | 128,691 |
| 前払費用 | 38,612 | 28,077 |
| 繰延税金資産 | 65,737 | 28,744 |
| 立替金 | 11,963 | 5,060 |
| 関係会社未収入金 | 1,319,072 | 1,206,103 |
| その他 | 7,673 | 195,100 |
| 貸倒引当金 | -100 | -100 |
| 流動資産計 | 4,800,198 | 5,100,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,751,142 | 5,661,024 |
| 減価償却累計額 | -2,356,037 | -2,408,241 |
| 建物(純額) | 1,395,105 | 3,252,783 |
| 構築物 | 503,220 | 692,891 |
| 減価償却累計額 | -411,144 | -427,415 |
| 構築物(純額) | 92,076 | 265,476 |
| 機械及び装置 | 927,108 | 1,347,873 |
| 減価償却累計額 | -691,343 | -740,400 |
| 機械及び装置(純額) | 235,764 | 607,473 |
| 厨房設備 | 108,810 | 104,243 |
| 減価償却累計額 | -96,278 | -89,102 |
| 厨房設備(純額) | 12,532 | 15,141 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 1,750 |
| 減価償却累計額 | -2,821 | -1,749 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 442,857 | 539,040 |
| 減価償却累計額 | -419,814 | -437,851 |
| 工具 | 23,043 | 101,188 |
| 土地 | 4,133,133 | 4,109,301 |
| リース資産 | 32,887 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | -32,599 | -32,759 |
| リース資産(純額) | 288 | 128 |
| 建設仮勘定 | 120,184 | 10,800 |
| 有形固定資産合計 | 6,012,127 | 8,362,293 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 103,360 | 105,242 |
| リース資産 | 2,349 | - |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 121,176 | 120,709 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,272,082 | 1,486,378 |
| 関係会社株式 | 3,867,521 | 3,979,521 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,061,910 | 8,888,663 |
| 長期前払費用 | 67,729 | 56,327 |
| 敷金及び保証金 | 334,460 | 319,935 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 486,295 |
| 前払年金費用 | 182,335 | 225,996 |
| 繰延税金資産 | 65,032 | - |
| 貸倒引当金 | -2,051,693 | -859,435 |
| 投資損失引当金 | - | -70,000 |
| 投資その他の資産合計 | 14,288,297 | 14,516,304 |
| 固定資産計 | 20,421,601 | 22,999,307 |
| 資産の部合計 | 25,221,800 | 28,099,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 671,615 | 669,127 |
| 短期借入金 | 3,800,000 | 1,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,005,082 | 2,553,648 |
| 未払金 | 675,103 | 654,133 |
| 未払費用 | 48,599 | 47,468 |
| 未払法人税等 | 44,598 | 48,891 |
| 未払消費税等 | 56,151 | - |
| 前受金 | 42,482 | 41,468 |
| 預り金 | 14,347 | 13,820 |
| 賞与引当金 | 168,300 | 155,500 |
| その他 | 4,102 | 1,244 |
| 流動負債計 | 7,530,382 | 5,485,301 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,234,526 | 13,730,878 |
| 繰延税金負債 | - | 83,863 |
| 資産除去債務 | 87,946 | 115,877 |
| その他 | 117 | 34,433 |
| 固定負債計 | 12,322,590 | 13,965,053 |
| 負債の部合計 | 19,852,973 | 19,450,355 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,123,177 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,000,166 | 2,959,933 |
| その他資本剰余金 | 1,512,986 | 1,681,554 |
| 資本剰余金合計 | 3,513,152 | 4,641,488 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,264,582 | -1,200,042 |
| 利益剰余金合計 | -1,044,582 | -980,042 |
| 自己株式 | -1,436,639 | -458,819 |
| 株主資本合計 | 5,155,108 | 8,285,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 213,718 | 363,864 |
| その他の包括利益累計額合計 | 213,718 | 363,864 |
| 純資産の部合計 | 5,368,826 | 8,649,436 |
| 負債・純資産合計 | 25,221,800 | 28,099,791 |
注記等(連結)
(千円)| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -17,061,063 | -17,657,395 |