有価証券報告書-第39期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014/05/28 12:49
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成25年2月28日)
当連結会計年度
(平成26年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税等1,132百万円1,253百万円
賞与引当金968880
減価償却超過額10,02212,163
ソフトウェア償却超過額566808
退職給付引当金5,6026,018
貸倒引当金6731,055
減損損失3,1233,071
繰越欠損金7,0957,260
その他2,7823,189
繰延税金資産小計31,966百万円35,702百万円
評価性引当額△9,044△9,593
繰延税金資産合計22,922百万円26,108百万円
繰延税金負債
関係会社株式(有償減資)△2,050-
繰延税金負債合計△2,050-
繰延税金資産の純額20,872百万円26,108百万円

2.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から、復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。
これによる影響は軽微であります。

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