有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額が1,109百万円増加しています。この増加の主な内容は、当社において、税務上の繰越欠損金に
関する評価性引当額が1,705百万円増加したことに伴うものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため記載を省略しています。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 退職給付引当金 | 185 | 百万円 | 200 | 百万円 |
| 貸倒引当金 | 158 | 〃 | 499 | 〃 |
| 賞与引当金 | 88 | 〃 | 78 | 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 695 | 〃 | 695 | 〃 |
| 前渡金評価損 | 100 | 〃 | 85 | 〃 |
| 商品化権前渡金評価損 | 245 | 〃 | 221 | 〃 |
| その他有価証券評価差額金 | 564 | 〃 | 0 | 〃 |
| 未払事業税 | 23 | 〃 | 17 | 〃 |
| 減価償却損金算入限度超過額 | 649 | 〃 | 498 | 〃 |
| 資産除去債務 | 298 | 〃 | 258 | 〃 |
| 売上原価否認 | 334 | 〃 | 334 | 〃 |
| 未実現利益 | 363 | 〃 | 432 | 〃 |
| 繰越欠損金(注)2 | 5,240 | 〃 | 6,946 | 〃 |
| その他 | 479 | 〃 | 170 | 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 9,428 | 〃 | 10,439 | 〃 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | - | 〃 | △6,946 | 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - | 〃 | △2,727 | 〃 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △8,563 | 〃 | △9,673 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 865 | 〃 | 766 | 〃 |
| 繰延税金負債 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 295 | 〃 | 62 | 〃 |
| 資産除去費用 | 180 | 〃 | 129 | 〃 |
| 繰延税金負債合計 | 476 | 〃 | 192 | 〃 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 388 | 〃 | 574 | 〃 |
(注)1 評価性引当額が1,109百万円増加しています。この増加の主な内容は、当社において、税務上の繰越欠損金に
関する評価性引当額が1,705百万円増加したことに伴うものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 3 | - | 151 | 231 | 305 | 6,254 | 6,946百万円 |
| 評価性引当額 | △3 | - | △151 | △231 | △305 | △6,254 | △6,946 〃 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため記載を省略しています。