有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/19 17:13
【資料】
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【項目】
152項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金185百万円200百万円
貸倒引当金158499
賞与引当金8878
投資有価証券評価損695695
前渡金評価損10085
商品化権前渡金評価損245221
その他有価証券評価差額金5640
未払事業税2317
減価償却損金算入限度超過額649498
資産除去債務298258
売上原価否認334334
未実現利益363432
繰越欠損金(注)25,2406,946
その他479170
繰延税金資産小計9,42810,439
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2-△6,946
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額-△2,727
評価性引当額小計(注)1△8,563△9,673
繰延税金資産合計865766
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金29562
資産除去費用180129
繰延税金負債合計476192
繰延税金資産(負債)の純額388574

(注)1 評価性引当額が1,109百万円増加しています。この増加の主な内容は、当社において、税務上の繰越欠損金に
関する評価性引当額が1,705百万円増加したことに伴うものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)3-1512313056,2546,946百万円
評価性引当額△3-△151△231△305△6,254△6,946 〃
繰延税金資産-------

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため記載を省略しています。

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