有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:35
【資料】
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【項目】
145項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年3月31日)
当事業年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金213,498千円289,507千円
未払事業税1,601千円1,228千円
貸倒引当金128,724千円236,809千円
減価償却超過額916千円408千円
関係会社株式評価損79,896千円181,982千円
前払費用4,547千円4,547千円
仕掛販売用不動産評価損-千円-千円
投資損失引当金32,151千円32,151千円
営業投資有価証券68,895千円68,895千円
新株予約権6,222千円10,924千円
ソフトウェア仮勘定計上漏れ69,201千円89,617千円
債務保証損失引当金34,186千円34,186千円
その他1,808千円3,562千円
繰延税金資産小計641,649千円953,820千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△213,498千円△289,507千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△428,150千円△664,313千円
評価性引当額小計△641,649千円△953,820千円
繰延税金資産合計-千円-千円
繰延税金資産純額-千円-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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