有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/23 15:32
【資料】
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【項目】
128項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)

前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア3839
賞与引当金7098
税務上の繰越欠損金207-
その他2463
繰延税金資産小計340202
評価性引当額△340△202
繰延税金資産合計--
繰延税金資産の純額--

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(単位:%)

前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率38.038.0
(調整)
受取配当等の益金不算入額△37.9△37.5
その他△0.1△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率0.00.2