有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (繰延税金資産) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 賞与引当金 | 11,289千円 | 14,697千円 |
| 未払社会保険料 | 1,801千円 | 2,085千円 |
| 会社分割に伴う関係会社株式差額 | 348,519千円 | 348,519千円 |
| 退職給付引当金 | 129,787千円 | 136,089千円 |
| その他有価証券評価損 | 92,020千円 | 92,020千円 |
| その他 | 92,786千円 | 81,739千円 |
| 繰延税金資産小計 | 676,204千円 | 675,152千円 |
| 評価性引当額 | △93,601千円 | △93,601千円 |
| 繰延税金負債との相殺 | △582,602千円 | △581,551千円 |
| 計 | ―千円 | ―千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,774,488千円 | △1,247,545千円 |
| 繰延税金資産との相殺 | 582,602千円 | 581,551千円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,191,885千円 | 665,994千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.46% | 30.46% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.68% | 0.50% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.55% | △18.80% |
| 住民税均等割 | 0.56% | 0.53% |
| その他 | △0.25% | 0.09% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 18.90% | 12.78% |