9022 東海旅客鉄道

9022
2024/04/24
時価
3兆7646億円
PER 予
10.9倍
2010年以降
赤字-18.48倍
(2010-2023年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.67-2.42倍
(2010-2023年)
配当 予
0.77%
ROE 予
8.11%
ROA 予
3.39%
資料
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有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月23日 13:50
【資料】
有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業収益1,672,2951,738,409
営業費
運輸業等営業費及び売上原価983,074982,295
販売費及び一般管理費182,622177,436
営業費合計1,165,6961,159,732
全事業営業利益506,598578,677
営業外収益
受取利息229343
受取配当金2,0582,447
持分法による投資利益339560
受取保険金3,8662,334
その他3,6372,601
営業外収益計10,1328,286
営業外費用
支払利息25,48823,815
鉄道施設購入長期未払金利息46,78441,718
その他16,3239,974
営業外費用計88,59575,508
当期経常利益428,134511,455
特別利益
工事負担金等受入額2,2213,944
固定資産売却益1,9732,197
関係会社事業損失引当金戻入額10,712
関係会社貸倒引当金戻入額5,035
その他2621,232
特別利益計4,45723,121
特別損失
固定資産圧縮損3,5454,244
固定資産除却損2,2521,907
固定資産売却損578874
関係会社株式評価損5,64819,061
関係会社事業損失引当金繰入額10,712
関係会社貸倒引当金繰入額5,035
その他121387
特別損失計27,89326,475
税引前当年度純利益404,698508,101
法人税135,387165,344
法人税等調整額12,54711,754
法人税等合計147,934177,098
四半期純利益256,763331,003
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)-7,370-6,437
親会社株主に帰属する四半期純利益264,134337,440

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
鉄道事業営業利益
営業収益
旅客運輸収入1,243,2361,294,725
鉄道線路使用料収入4,2304,379
運輸雑収50,38550,608
営業収益合計1,297,8521,349,713
営業費
運送営業費446,402449,164
一般管理費93,72584,671
諸税31,61234,099
減価償却費254,844226,190
営業費合計826,585794,126
鉄道事業営業利益471,267555,586
関連事業営業利益
営業収益
不動産賃貸収入8,0447,948
その他の営業収入705330
営業収益合計8,7498,278
営業費
不動産賃貸原価2,1593,443
販売費及び一般管理費346532
諸税1,1501,294
減価償却費958905
営業費合計4,6146,175
関連事業営業利益4,1352,103
全事業営業利益475,403557,689
営業外収益
受取利息832723
受取配当金2,3182,175
受取保険金3,7952,230
直接売却品収入1,070785
その他2,3281,688
営業外収益計10,3467,603
営業外費用
支払利息9,2248,847
社債利息16,13914,814
鉄道施設購入長期未払金利息46,78441,718
その他15,8779,365
営業外費用計88,02574,744
当期経常利益397,724490,548
特別利益
工事負担金等受入額2,0834,040
固定資産売却益1,9612,461
その他6
特別利益計4,0446,507
特別損失
固定資産圧縮損3,3694,244
固定資産売却損551846
その他26182
特別損失計3,9465,273
税引前当年度純利益397,821491,782
法人税125,607155,787
法人税等調整額11,9357,335
法人税等合計137,542163,123
四半期純利益260,278328,658

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額5411,118
主要な販売費
及び一般管理費
人件費85,37086,944
賞与引当金繰入額6,3496,448
退職給付費用6,5126,246
減価償却費14,25414,178
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費107,37075,199