有価証券報告書-第75期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/29 9:11
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年6月30日)
当事業年度
(2021年6月30日)
繰延税金資産
賞与引当金74百万円82百万円
貸倒引当金778722
未払事業税2839
退職給付引当金408298
長期未払金103128
会員権評価損3619
資産除去債務2828
関係会社株式評価損5656
その他73101
繰延税金資産小計1,5881,477
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△896△826
評価性引当額小計△896△826
繰延税金資産合計692651
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金256240
その他有価証券評価差額金95173
その他1312
繰延税金負債合計365426
繰延税金資産の純額326224

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年6月30日)
当事業年度
(2021年6月30日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.70.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.0△4.5
住民税均等割3.21.3
評価性引当額10.4△2.0
留保金課税0.40.8
過年度法人税等△2.30.7
その他△0.7△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.427.1