有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 12:40
【資料】
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【項目】
128項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(令和2年3月31日)
当事業年度
(令和3年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税7,457千円2,739千円
役員退職慰労引当金31,30239,076
減価償却超過額1,512241
ソフトウェア1,4767,461
その他有価証券評価差額金73,40011,594
その他4,6435,585
小計119,79266,698
評価性引当額△94,829△39,872
繰延税金資産合計24,96226,825

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
な項目別の内訳
前事業年度
(令和2年3月31日)
当事業年度
(令和3年3月31日)
法定実効税率30.4%30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.51.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△21.3△23.8
住民税均等割等1.11.0
評価性引当額の増減額0.50.2
その他△0.61.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率12.610.3

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