有価証券報告書-第119期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 410百万円 | ―百万円 |
| 未払役員退職慰労金 | 35 〃 | 35 〃 |
| 退職給付に係る負債 | 508 〃 | 509 〃 |
| 環境対策引当金 | 2 〃 | 2 〃 |
| 未払賞与 | 140 〃 | 151 〃 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 11 〃 | 30 〃 |
| 減損損失累計額 | 372 〃 | 365 〃 |
| 販売用不動産評価損累計額 | 66 〃 | ― 〃 |
| ゴルフ会員権評価損累計額 | 48 〃 | 48 〃 |
| 投資有価証券評価損累計額 | 42 〃 | 42 〃 |
| 連結会社間内部利益消去 | 8 〃 | 7 〃 |
| 資産除去債務 | 70 〃 | 81 〃 |
| 固定資産除却損 | ― 〃 | 150 〃 |
| その他 | 259 〃 | 288 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 1,977百万円 | 1,716百万円 |
| 評価性引当額 | △954 〃 | △513 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,022百万円 | 1,202百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,766百万円 | △1,825百万円 |
| 固定資産圧縮積立金 | △172 〃 | △171 〃 |
| 資産除去債務に対応する 除去費用 | △24 〃 | △35 〃 |
| その他 | △50 〃 | △47 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △2,013百万円 | △2,079百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △991百万円 | △877百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。