有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 13:10
【資料】
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【項目】
131項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債8,891百万円8,931百万円
税務上の繰越欠損金4,6194,138
賞与引当金1,7481,942
有価証券評価損8991,415
資産除去債務635656
その他有価証券評価差額金605305
未払事業税494326
減損損失445386
賞与引当金にかかる社会保険料286318
ゴルフ会員権評価損265267
貸倒引当金219428
その他1,7321,887
繰延税金資産小計20,84321,003
評価性引当額△4,885△5,467
繰延税金資産合計15,95815,536
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△2,322△3,045
退職給付に係る資産△1,565△1,966
時価評価差額△606△604
のれん等△319△159
資産除去債務に対応する除去費用
の資産計上額
△218△217
その他△523△668
繰延税金負債合計△5,555△6,662
繰延税金資産(負債)の純額10,4028,873

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目2.5%1.8%
減損損失-%1.2%
のれん償却額1.2%0.9%
住民税均等割等0.9%0.9%
評価性引当額の増減額0.1%0.7%
申告差額1.0%0.6%
所得拡大促進税制による税額控除-%△1.6%
連結子会社の税率差異△0.1%△0.7%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3%△0.3%
震災特例法による特別控除△0.5%△0.1%
その他0.2%0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.7%34.5%

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