有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 14:20
【資料】
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【項目】
106項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税15,738千円16,844千円
未払賞与68,398 〃74,376 〃
退職給付引当金251,013 〃253,641 〃
製品保証引当金2,362 〃3,105 〃
減価償却超過額1,412 〃1,246 〃
未払社会保険料10,649 〃11,231 〃
たな卸資産評価損4,529 〃3,483 〃
資産除去債務21,646 〃22,170 〃
減損損失9,853 〃67,760 〃
子会社整理損- 〃49,125 〃
その他8,899 〃9,492 〃
繰延税金資産小計394,506千円512,478千円
評価性引当額△13,077千円△28,872千円
繰延税金資産合計381,428千円483,606千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用△10,231千円△10,086千円
その他有価証券評価差額金△19,121 〃△29,985 〃
繰延税金負債合計△29,352千円△40,072千円
繰延税金資産の純額352,076千円443,533千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.4%0.4%
住民税均等割等1.2%1.5%
評価性引当額の増減(△は減少)△0.8%1.9%
税額控除△2.6%△3.7%
合併による影響△0.6%-%
その他△0.1%△0.1%
税効果会計適用後の法人税等負担率28.4%30.9%

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