有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/16 15:29
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税24,740千円9,613千円
未払賞与48,782 〃42,137 〃
退職給付引当金238,489 〃253,795 〃
製品保証引当金8,587 〃5,025 〃
固定資産減価償却費5,153 〃4,092 〃
未払社会保険料8,983 〃7,624 〃
たな卸資産評価損13,130 〃13,074 〃
資産除去債務14,056 〃12,721 〃
減損損失25,879 〃14,027 〃
その他10,711 〃8,804 〃
繰延税金資産小計398,513千円370,917千円
評価性引当額△45,736千円△22,263千円
繰延税金資産合計352,777千円348,654千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する除去費用△4,511千円△3,924千円
その他有価証券評価差額金△3,471 〃△20,889 〃
繰延税金負債合計△7,982千円△24,813千円
繰延税金資産の純額344,794千円323,840千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年3月31日)
当事業年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率-35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目-0.5%
住民税均等割等-1.2%
評価性引当額の増減(△は減少)-△2.7%
税額控除-0.0%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正-3.8%
その他-0.6%
税効果会計適用後の法人税等負担率-39.0%

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5
以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が35,260千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が33,129千円、その他有価証券評価差額金額が2,131千円増加しております。

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