有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 10:52
【資料】
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【項目】
115項目
(税効果会計関係)
前事業年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)
当事業年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
固定資産評価損7,765,892千円
繰越欠損金5,774,851千円
関係会社株式評価損3,946,224千円
証券化投資損失等2,612,812千円
関係会社貸倒引当金1,610,641千円
関係会社債務保証損失引当金1,360,236千円
退職給付引当金982,138千円
その他998,988千円
繰延税金資産小計25,051,784千円
評価性引当額△24,069,645千円
繰延税金資産合計982,138千円
(繰延税金負債)
合併による土地評価益△35,685,100千円
その他△305,443千円
繰延税金負債合計△35,990,543千円
繰延税金資産(負債)の純額△35,008,405千円
(繰延税金資産)
固定資産評価損7,492,051千円
繰越欠損金5,488,269千円
関係会社株式評価損3,946,224千円
証券化投資損失等2,512,074千円
関係会社貸倒引当金1,616,890千円
関係会社債務保証損失引当金1,499,908千円
退職給付引当金961,987千円
その他945,076千円
繰延税金資産小計24,462,483千円
評価性引当額△23,500,495千円
繰延税金資産合計961,987千円
(繰延税金負債)
合併による土地評価益△35,685,100千円
その他△315,211千円
繰延税金負債合計△36,000,311千円
繰延税金資産(負債)の純額△35,038,324千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
当事業年度において、税引前当期純損失を計上している為、記載を省略している。
当事業年度
(平成26年3月31日)
法定実効税率38.0%
(調整)
評価性引当額の増減△41.2
住民税均等割0.9
交際費等永久に損金に算入されない項目4.0
その他6.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率8.6

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