訂正有価証券報告書-第83期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2017/01/30 16:57
【資料】
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【項目】
115項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年12月31日)
当連結会計年度
(平成27年12月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債103,456千円92,896千円
賞与引当金21,92312,234
減損損失627,626516,004
減価償却費598,332456,387
未払事業税、事業所税39,62650,261
資産除去債務483,368500,054
和解金57,024
固定資産除却損116,307
繰越欠損金44,95832,990
その他14,1969,096
繰延税金資産小計1,990,5121,786,232
評価性引当額△1,151,277△1,023,622
繰延税金資産合計839,235762,610
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用163,987190,631
固定資産圧縮積立金361,652
固定資産圧縮特別勘定積立金840,401
その他有価証券評価差額金503,714756,273
その他13,61213,380
繰延税金負債合計681,3142,162,339
繰延税金資産及び負債の純額
(△は負債)
157,920△1,399,729
土地再評価に係る繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債2,581,7821,329,864

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成26年12月31日)
当連結会計年度
(平成27年12月31日)
流動資産―繰延税金資産144,806千円136,657千円
固定資産―繰延税金資産13,114258
固定負債-繰延税金負債1,536,644

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年12月31日)
当連結会計年度
(平成27年12月31日)
法定実効税率35.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.3
住民税均等割等1.5
減損損失△2.8
税率変更による影響△2.4
資産除去債務2.7
その他△1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.7

(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.64%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.06%、平成29年1月1日以降のものについては32.26%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金負債の純額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は130,954千円減少し、法人税等調整額(貸方)が51,717千円、その他有価証券評価差額金(貸方)が79,237千円、それぞれ増加しております。
また、再評価に係る繰延税金負債は139,334千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。

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