有価証券報告書-第119期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 556 | 852 |
受取手形及び売掛金 | 3,832 | 3,782 |
たな卸資産 | 4,596 | 4,317 |
繰延税金資産 | 322 | 367 |
その他 | 563 | 592 |
貸倒引当金 | -27 | -18 |
流動資産合計 | 9,843 | 9,895 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,075 | 18,233 |
減価償却累計額 | -11,904 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -12,422 |
建物及び構築物(純額) | 6,171 | 5,810 |
機械装置及び運搬具 | 8,146 | 8,045 |
減価償却累計額 | -7,154 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -7,113 |
機械装置及び運搬具(純額) | 992 | 932 |
工具 | 1,998 | 1,972 |
減価償却累計額 | -1,810 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -1,827 |
工具 | 188 | 144 |
土地 | 6,293 | 5,957 |
リース資産 | 581 | 968 |
減価償却累計額 | -76 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -193 |
リース資産(純額) | 505 | 774 |
建設仮勘定 | 8 | 3 |
有形固定資産合計 | 14,160 | 13,622 |
無形固定資産 | | |
のれん | 77 | - |
その他 | 379 | 299 |
無形固定資産合計 | 456 | 299 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,341 | 2,105 |
長期貸付金 | 13 | 12 |
差入保証金 | 1,990 | 1,896 |
繰延税金資産 | 1,662 | 1,480 |
その他 | 106 | 87 |
貸倒引当金 | -100 | -97 |
投資その他の資産合計 | 6,013 | 5,485 |
固定資産合計 | 20,630 | 19,407 |
資産合計 | 30,474 | 29,302 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,666 | 2,517 |
短期借入金 | 4,008 | 3,849 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,248 | 2,850 |
1年内償還予定の社債 | 50 | 25 |
リース債務 | 305 | 367 |
未払法人税等 | 231 | 108 |
賞与引当金 | 200 | 179 |
役員賞与引当金 | 1 | - |
株主優待引当金 | 30 | 18 |
災害損失引当金 | - | 11 |
預り金 | 1,180 | 1,112 |
その他 | 1,414 | 1,394 |
流動負債合計 | 14,337 | 12,433 |
固定負債 | | |
社債 | 65 | 40 |
長期借入金 | 3,821 | 5,862 |
リース債務 | 1,235 | 1,307 |
繰延税金負債 | 68 | 61 |
退職給付引当金 | 2,939 | 2,323 |
役員退職慰労引当金 | 240 | 239 |
環境対策引当金 | 35 | 33 |
資産除去債務 | - | 190 |
その他 | 1,375 | 1,328 |
固定負債合計 | 9,781 | 11,388 |
負債合計 | 24,118 | 23,822 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,410 | 2,410 |
資本剰余金 | 1,496 | 1,496 |
利益剰余金 | 2,249 | 1,578 |
自己株式 | -225 | -229 |
株主資本合計 | 5,931 | 5,255 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 67 | -72 |
為替換算調整勘定 | -180 | -208 |
その他の包括利益累計額合計 | -112 | -281 |
少数株主持分 | 537 | 505 |
純資産合計 | 6,356 | 5,480 |
負債純資産合計 | 30,474 | 29,302 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 227 | 547 |
受取手形 | 68 | 68 |
売掛金 | 2,451 | 2,366 |
たな卸資産 | 3,104 | 2,794 |
前払費用 | 55 | 51 |
繰延税金資産 | 231 | 304 |
関係会社短期貸付金 | 546 | 552 |
預け金 | 286 | 292 |
その他 | 153 | 159 |
貸倒引当金 | -79 | -79 |
流動資産合計 | 7,044 | 7,056 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 11,672 | 11,617 |
減価償却累計額 | -7,361 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -7,538 |
建物(純額) | 4,311 | 4,079 |
借入店舗造作 | 1,977 | 2,043 |
減価償却累計額 | -1,593 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -1,724 |
借入店舗造作(純額) | 384 | 319 |
構築物 | 942 | 923 |
減価償却累計額 | -779 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -782 |
構築物(純額) | 162 | 141 |
機械及び装置 | 5,118 | 4,860 |
減価償却累計額 | -4,805 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -4,628 |
機械及び装置(純額) | 313 | 232 |
車両運搬具 | 178 | 176 |
減価償却累計額 | -161 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -168 |
車両運搬具(純額) | 16 | 8 |
工具 | 1,802 | 1,749 |
減価償却累計額 | -1,635 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -1,627 |
工具 | 166 | 122 |
土地 | 4,625 | 4,350 |
リース資産 | 464 | 770 |
減価償却累計額 | -63 | - |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | -160 |
リース資産(純額) | 400 | 609 |
建設仮勘定 | 5 | - |
有形固定資産合計 | 10,386 | 9,861 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 72 | 54 |
電話加入権 | 52 | 48 |
施設利用権 | 3 | 3 |
ソフトウエア | 194 | 136 |
リース資産 | 9 | 7 |
無形固定資産合計 | 332 | 249 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,976 | 1,744 |
関係会社株式 | 2,126 | 2,291 |
出資金 | 3 | 3 |
関係会社長期貸付金 | 63 | 52 |
破産更生債権等 | 9 | 0 |
長期前払費用 | 6 | 2 |
差入保証金 | 2,112 | 2,000 |
繰延税金資産 | 733 | 644 |
その他 | 37 | 31 |
貸倒引当金 | -91 | -90 |
投資その他の資産合計 | 6,976 | 6,681 |
固定資産合計 | 17,695 | 16,792 |
資産合計 | 24,740 | 23,849 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,559 | 1,452 |
短期借入金 | 3,020 | 2,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,788 | 2,363 |
リース債務 | 269 | 316 |
未払金 | 19 | 15 |
未払費用 | 797 | 775 |
未払法人税等 | 98 | 78 |
未払事業所税 | 51 | 50 |
未払消費税等 | 154 | 172 |
預り金 | 699 | 673 |
賞与引当金 | 108 | 96 |
株主優待引当金 | 30 | 18 |
災害損失引当金 | - | 11 |
従業員預り金 | 779 | 753 |
その他 | 29 | 26 |
流動負債合計 | 11,407 | 9,505 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,965 | 5,101 |
リース債務 | 1,089 | 1,115 |
退職給付引当金 | 2,270 | 1,722 |
役員退職慰労引当金 | 195 | 198 |
環境対策引当金 | 35 | 30 |
資産除去債務 | - | 148 |
受入保証金 | 650 | 637 |
固定負債合計 | 7,206 | 8,955 |
負債合計 | 18,613 | 18,460 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,410 | 2,410 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,436 | 1,436 |
その他資本剰余金 | 11 | 11 |
資本剰余金合計 | 1,447 | 1,447 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 602 | 602 |
その他利益剰余金 | 1,604 | 1,007 |
圧縮記帳積立金 | 774 | 840 |
別途積立金 | 400 | 400 |
繰越利益剰余金 | 430 | -233 |
利益剰余金合計 | 2,207 | 1,609 |
自己株式 | -31 | -32 |
株主資本合計 | 6,033 | 5,434 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 93 | -45 |
その他の包括利益累計額合計 | 93 | -45 |
純資産合計 | 6,126 | 5,389 |
負債純資産合計 | 24,740 | 23,849 |