有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 11:01
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金1,539,190千円1,569,306千円
賞与引当金に係る法定福利費220,873千円228,073千円
退職給付引当金3,282,819千円3,576,847千円
未払事業税71,471千円101,759千円
投資有価証券評価損4,112千円4,046千円
関係会社株式及び出資金評価損445,464千円376,989千円
減損損失462千円771千円
土地再評価差額金342,261千円336,740千円
その他144,242千円110,515千円
繰延税金資産小計6,050,897千円6,305,050千円
評価性引当額△788,385千円△758,283千円
繰延税金資産合計5,262,512千円5,546,767千円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の合計は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産1,895,388千円1,962,601千円
固定資産-繰延税金資産3,367,123千円3,584,165千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%31.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2%0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.4%△1.7%
評価性引当額△1.8%△0.1%
法人税額の特別控除△1.5%△2.4%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正2.2%-%
その他△0.7%0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.0%27.6%

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