有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
繰延税金資産 | 千円 | 千円 |
税務上の繰越欠損金 | 683,311 | 674,256 |
未払事業税 | 94,665 | 139,251 |
長期未払金 | 209,761 | 205,194 |
賞与引当金 | 205,046 | 233,560 |
退職給付に係る負債 | 103,106 | 356,093 |
貸倒引当金 | 19,258 | 17,081 |
たな卸資産評価損 | 7,230 | 4,835 |
各種会員権評価損 | 110,335 | 99,525 |
投資有価証券評価損 | 106,470 | 95,984 |
減損損失 | 76,484 | 75,373 |
資産除去債務 | 83,975 | 90,356 |
その他 | 440,971 | 495,106 |
繰延税金資産小計 | 2,140,612 | 2,486,614 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | ― | △674,256 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | ― | △377,335 |
評価性引当額小計 | △1,047,767 | △1,051,591 |
繰延税金資産合計 | 1,092,845 | 1,435,023 |
繰延税金負債との相殺 | △722,812 | △917,533 |
繰延税金資産の純額 | 370,033 | 517,490 |
繰延税金負債 | ||
退職給付に係る資産 | 184,908 | 207,263 |
固定資産 | 38,669 | 43,083 |
未収入金 | 95,243 | 102,027 |
その他有価証券評価差額金 | 1,604,839 | 1,010,977 |
その他 | 77,132 | 83,073 |
繰延税金資産合計 | 2,000,791 | 1,446,423 |
繰延税金資産との相殺 | △722,812 | △917,533 |
繰延税金負債の純額 | 1,277,979 | 528,890 |
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当連結会計年度(2019年3月31日)
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上の繰越欠損金(※) | ― | ― | 350,161 | 297 | ― | 323,798 | 674,256 |
評価性引当額 | ― | ― | △350,161 | △297 | ― | △323,798 | △674,256 |
繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
連結財務諸表提出会社の法定実効税率 | 30.8% | 30.6% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | 1.1 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | △0.2 |
住民税均等割等 | 1.5 | 1.6 |
のれん償却額 | 0.6 | 0.7 |
連結子会社の使用税率差異 | 1.2 | 1.3 |
評価性引当額の増減 | △0.7 | 0.7 |
持分法投資損益による影響 | △1.3 | △0.4 |
所得拡大促進税制等の税額控除 | △1.7 | △0.0 |
その他 | △0.3 | △0.4 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.0% | 35.0% |