有価証券報告書-第30期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/26 14:11
【資料】
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【項目】
117項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
(1) 流動資産
短期繰延収益否認額12,123百万円12,648百万円
返品調整引当金否認額168143
未確定債務否認額963908
その他2,5672,626
小計15,823百万円16,325百万円
評価性引当額--
繰延税金負債(流動)との相殺△13△183
15,810百万円16,142百万円
(2) 固定資産
長期繰延収益否認額8,197百万円8,567百万円
在外子会社の税務上ののれん1,0541,591
無形固定資産償却超過額5921,372
株式報酬費用否認額334235
その他有価証券評価差額金966
退職給付に係る負債1,2161,461
繰越欠損金2499
その他737852
小計12,168百万円14,247百万円
評価性引当額△297△142
繰延税金負債(固定)との相殺△7△6
11,863百万円14,099百万円

(繰延税金負債)
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
(1) 流動負債
在外子会社の留保利益-百万円△114百万円
その他△49△198
小計△49△313
繰延税金資産(流動)との相殺13183
△36百万円△130百万円
(2) 固定負債
その他有価証券評価差額金△17-
その他△97△78
小計△114△78
繰延税金資産(固定)との相殺76
△106百万円△72百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当連結会計年度
(平成30年12月31日)
法定実効税率30.9%
(調整)
海外連結子会社との税率差△1.8%
交際費等永久に損金に算入されない項目2.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.9%
株式報酬費用0.4%
税額控除△4.0%
その他△1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.9%

(注)前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略しております。

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