有価証券報告書-第32期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/25 14:18
【資料】
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【項目】
148項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
(繰延税金資産)
繰延収益否認額21,984百万円22,621百万円
返品調整引当金否認額16915
未確定債務否認額8311,020
在外子会社の税務上ののれん2,1702,035
減価償却費償却超過額2,3032,703
株式報酬費用否認額213299
その他有価証券評価差額金1679
退職給付に係る負債1,5721,830
繰越欠損金140201
税務上の有価証券売却益2,3862,386
その他2,9963,254
繰延税金資産小計34,783百万円36,448百万円
評価性引当額△142△142
繰延税金資産合計34,641百万円36,305百万円

(繰延税金負債)
在外子会社の留保利益△61百万円△15百万円
その他有価証券評価差額金△11△12
子会社資産の時価評価に伴う税効果△912△798
その他△210△283
繰延税金負債合計△1,195百万円△1,109百万円
繰延税金資産純額33,445百万円35,196百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
海外連結子会社との税率差△1.9%△2.5%
交際費等永久に損金に算入されない項目3.0%3.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.7%△1.3%
株式報酬費用0.1%0.1%
税額控除△2.6%△1.6%
ソフトウェアに関連する過年度誤謬の修正-4.1%
その他0.4%1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.9%33.8%

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