有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,330 | 10,260 | |||||||||
| 受取手形 | 73 | 85 | |||||||||
| 売掛金 | 10,311 | 10,338 | |||||||||
| 仕掛品 | 918 | 986 | |||||||||
| 貯蔵品 | 21 | 30 | |||||||||
| 前払費用 | 484 | 534 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 619 | 441 | |||||||||
| 未収入金 | 215 | 222 | |||||||||
| その他 | 72 | 131 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,036 | 23,019 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,834 | 3,031 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,626 | △1,633 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,207 | 1,398 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,009 | 3,022 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,375 | △2,338 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 634 | 684 | |||||||||
| 土地 | 27 | 54 | |||||||||
| その他 | 11 | 11 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1 | △3 | |||||||||
| その他(純額) | 10 | 8 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,879 | 2,146 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 37 | 37 | |||||||||
| ソフトウエア | 486 | 442 | |||||||||
| その他 | 15 | 13 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 539 | 493 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,669 | 2,157 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,764 | 20,845 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 780 | 960 | |||||||||
| 長期前払費用 | 254 | 158 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 503 | 142 | |||||||||
| 長期預金 | 1,300 | 1,300 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,760 | 3,008 | |||||||||
| 保険積立金 | 1,026 | 1,088 | |||||||||
| 前払年金費用 | 426 | 414 | |||||||||
| その他 | 9 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △265 | △605 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 30,228 | 29,478 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,646 | 32,118 | |||||||||
| 資産合計 | 54,682 | 55,138 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,976 | 1,867 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,500 | 2,500 | |||||||||
| 未払金 | 4,278 | 5,096 | |||||||||
| 未払法人税等 | 949 | 1,225 | |||||||||
| 前受金 | 131 | 231 | |||||||||
| 預り金 | 122 | 137 | |||||||||
| 賞与引当金 | 600 | 674 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 32 | 34 | |||||||||
| その他 | 1,018 | 887 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,609 | 12,653 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 20 | 20 | |||||||||
| 資産除去債務 | 839 | 909 | |||||||||
| その他 | 9 | 8 | |||||||||
| 固定負債合計 | 869 | 937 | |||||||||
| 負債合計 | 13,479 | 13,590 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 998 | 998 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,202 | 1,202 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,202 | 1,202 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127 | 127 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 0 | 0 | |||||||||
| 別途積立金 | 36,418 | 37,048 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,910 | 2,734 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 39,455 | 39,910 | |||||||||
| 自己株式 | △592 | △592 | |||||||||
| 株主資本合計 | 41,063 | 41,518 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 139 | 28 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 139 | 28 | |||||||||
| 純資産合計 | 41,203 | 41,547 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 54,682 | 55,138 | |||||||||