有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,085 | 9,330 | |||||||||
| 受取手形 | 84 | 73 | |||||||||
| 売掛金 | 9,619 | 10,311 | |||||||||
| 仕掛品 | 971 | 918 | |||||||||
| 貯蔵品 | 23 | 21 | |||||||||
| 前払費用 | 514 | 484 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 419 | 619 | |||||||||
| 預け金 | 17,000 | - | |||||||||
| 未収入金 | 244 | 215 | |||||||||
| その他 | 24 | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,975 | 22,036 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,729 | 2,834 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,494 | △1,626 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,234 | 1,207 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,015 | 3,009 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,269 | △2,375 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 745 | 634 | |||||||||
| 土地 | 27 | 27 | |||||||||
| その他 | 11 | 11 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △0 | △1 | |||||||||
| その他(純額) | 11 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,019 | 1,879 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 37 | 37 | |||||||||
| ソフトウエア | 453 | 486 | |||||||||
| その他 | 16 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 507 | 539 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,014 | 2,669 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,447 | 20,764 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 702 | 780 | |||||||||
| 長期前払費用 | 357 | 254 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3 | 503 | |||||||||
| 長期預金 | 2,800 | 1,300 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 2,551 | 2,760 | |||||||||
| 保険積立金 | 971 | 1,026 | |||||||||
| 前払年金費用 | 445 | 426 | |||||||||
| その他 | 9 | 9 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △265 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,303 | 30,228 | |||||||||
| 固定資産合計 | 14,829 | 32,646 | |||||||||
| 資産合計 | 50,804 | 54,682 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,655 | 1,976 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 3,500 | |||||||||
| 未払金 | 4,884 | 4,278 | |||||||||
| 未払法人税等 | 969 | 949 | |||||||||
| 前受金 | 70 | 131 | |||||||||
| 預り金 | 97 | 122 | |||||||||
| 賞与引当金 | 610 | 600 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 31 | 32 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5 | |||||||||
| その他 | 699 | 1,012 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,018 | 12,609 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 20 | 20 | |||||||||
| 資産除去債務 | 806 | 839 | |||||||||
| その他 | 11 | 9 | |||||||||
| 固定負債合計 | 837 | 869 | |||||||||
| 負債合計 | 9,855 | 13,479 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 998 | 998 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,202 | 1,202 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,202 | 1,202 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127 | 127 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 0 | 0 | |||||||||
| 別途積立金 | 35,988 | 36,418 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,429 | 2,910 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 38,544 | 39,455 | |||||||||
| 自己株式 | △592 | △592 | |||||||||
| 株主資本合計 | 40,153 | 41,063 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 795 | 139 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 795 | 139 | |||||||||
| 純資産合計 | 40,949 | 41,203 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 50,804 | 54,682 | |||||||||