有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,260 | 8,517 | |||||||||
| 受取手形 | 85 | 68 | |||||||||
| 売掛金 | 10,338 | 11,178 | |||||||||
| 仕掛品 | 986 | 1,180 | |||||||||
| 貯蔵品 | 30 | 27 | |||||||||
| 前払費用 | 534 | 654 | |||||||||
| 未収入金 | 222 | 323 | |||||||||
| その他 | 131 | 437 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,578 | 22,370 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,031 | 3,338 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,633 | △1,780 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,398 | 1,557 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,022 | 3,287 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,338 | △2,373 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 684 | 913 | |||||||||
| 土地 | 54 | 54 | |||||||||
| その他 | 11 | 11 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3 | △4 | |||||||||
| その他(純額) | 8 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,146 | 2,532 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 37 | 37 | |||||||||
| ソフトウエア | 442 | 461 | |||||||||
| その他 | 13 | 11 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 493 | 510 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,157 | 1,348 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,845 | 10,131 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 960 | 79 | |||||||||
| 長期前払費用 | 158 | 57 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 583 | 687 | |||||||||
| 長期預金 | 1,300 | 1,300 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 3,008 | 3,282 | |||||||||
| 保険積立金 | 1,088 | 985 | |||||||||
| 前払年金費用 | 414 | 413 | |||||||||
| その他 | 9 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △605 | △45 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,919 | 18,248 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,559 | 21,292 | |||||||||
| 資産合計 | 55,138 | 43,662 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,867 | 2,104 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500 | 500 | |||||||||
| 未払金 | 5,096 | 5,352 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,225 | 685 | |||||||||
| 前受金 | 231 | 201 | |||||||||
| 預り金 | 137 | 167 | |||||||||
| 賞与引当金 | 674 | 807 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 34 | 43 | |||||||||
| その他 | 887 | 1,082 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,653 | 10,944 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 20 | 20 | |||||||||
| 資産除去債務 | 909 | 1,010 | |||||||||
| その他 | 8 | 6 | |||||||||
| 固定負債合計 | 937 | 1,036 | |||||||||
| 負債合計 | 13,590 | 11,980 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 998 | 998 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,202 | 1,202 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,202 | 1,202 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 127 | 127 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 0 | 0 | |||||||||
| 別途積立金 | 37,048 | 37,298 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,734 | △7,380 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 39,910 | 30,044 | |||||||||
| 自己株式 | △592 | △592 | |||||||||
| 株主資本合計 | 41,518 | 31,653 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 28 | 28 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 28 | 28 | |||||||||
| 純資産合計 | 41,547 | 31,681 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,138 | 43,662 | |||||||||