有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/28 14:00
【資料】
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【項目】
119項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注2)1,389百万円1,364百万円
その他208百万円222百万円
繰延税金資産小計1,598百万円1,586百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)△1,389百万円△1,364百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△208百万円△222百万円
評価性引当額小計(注1)△1,598百万円△1,586百万円
繰延税金資産合計-百万円-百万円
繰延税金負債
圧縮積立金△0百万円△0百万円
繰延税金負債合計△0百万円△0百万円
繰延税金負債(△)の純額△0百万円△0百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年12月31日)
(単位:百万円)

1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※1)464093131642242311,389
評価性引当額△46△409△313△164△224△231△1,389
繰延税金資産------(※2)-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金1,389百万円(法定実効税率を乗じた額)について繰延税金資産を計上しておりません。
当連結会計年度(2024年12月31日)
(単位:百万円)

1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(※1)409313164224193591,364
評価性引当額△409△313△164△224△193△59△1,364
繰延税金資産------(※2)-

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金1,364百万円(法定実効税率を乗じた額)について繰延税金資産を計上しておりません。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2023年12月31日)
当連結会計年度
(2024年12月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

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