有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「資産除去債務」、及び繰延税金負債の「その他」に含めていた「資産除去債務に対応する除去費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。また、前事業年度において、独立掲記していた「受注損失引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 退職給付引当金 | 1,971百万円 | 2,041百万円 |
| 賞与引当金 | 1,720百万円 | 1,922百万円 |
| ソフトウェア費用 | 693百万円 | 730百万円 |
| 未払事業税 | 218百万円 | 320百万円 |
| 減損損失 | 664百万円 | 645百万円 |
| 資産除去債務 | 16百万円 | 856百万円 |
| 決算訂正による影響額 | 829百万円 | 829百万円 |
| その他 | 1,655百万円 | 870百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 7,769百万円 | 8,217百万円 |
| 評価性引当額 | △1,054百万円 | △1,032百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 6,715百万円 | 7,185百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △16,907百万円 | △16,959百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △11百万円 | △763百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △16,919百万円 | △17,722百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △10,204百万円 | △10,537百万円 |
(表示方法の変更)
前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めていた「資産除去債務」、及び繰延税金負債の「その他」に含めていた「資産除去債務に対応する除去費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。また、前事業年度において、独立掲記していた「受注損失引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.3% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.4% | △2.1% | |
| 住民税均等割等 | 0.2% | 0.2% | |
| 試験研究費等税額控除 | △0.4% | △0.6% | |
| 評価性引当額 | △0.6% | △0.1% | |
| その他 | △0.9% | 0.2% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 26.8% | 28.4% |