有価証券報告書-第20期(2022/07/01-2023/06/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 10,398千円 | 9,756千円 | |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 2,118 | 1,657 | |
| 均等償却額 | 1,057 | 985 | |
| 減価償却超過額 | 290 | 249 | |
| 資産除去債務 | 3,674 | 3,674 | |
| ソフトウェア償却額 | 6,452 | 6,267 | |
| 前受収益 | 4,606 | 10,178 | |
| 譲渡制限付株式報酬 | 882 | - | |
| その他 | 1,210 | 1,141 | |
| 繰延税金資産合計 | 30,692 | 33,910 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金算入されない項目 | 0.0 | 0.0 | |
| 住民税均等割 | 0.3 | 0.2 | |
| 留保金課税 | 2.4 | 3.4 | |
| その他 | 0.3 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.6 | 34.5 |