有価証券報告書-第13期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 1,799,590千円 | 1,857,191千円 | |
| 投資有価証券 | 15,945 | 15,945 | |
| 関係会社株式 | - | 61,048 | |
| 減価償却費 | 22,828 | 94,924 | |
| 貸倒引当金 | 31,659 | 76,097 | |
| その他 | 2,440 | 13,879 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,872,464 | 2,119,086 | |
| 評価性引当額 | △1,872,464 | △2,119,086 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) |
| 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 |