有価証券報告書-第17期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

【提出】
2021/11/29 15:31
【資料】
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【項目】
136項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年8月31日)
当事業年度
(2021年8月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金1,627,288千円1,470,113千円
投資有価証券15,94315,943
関係会社株式172,284281,588
減価償却費80,39959,368
貸倒引当金83,232107,571
その他14,15816,106
繰延税金資産小計1,993,3071,950,691
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額1,627,2881,470,113
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額366,018480,577
評価性引当額小計△1,933,307△1,950,691
繰延税金資産合計--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度のいずれも税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

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