訂正有価証券報告書-第18期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/05/15 15:39
【資料】
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【項目】
56項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2017年12月31日)
当事業年度
(2018年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金859,110千円910,596千円
未払事業税5,272千円4,487千円
株式報酬費用1,692千円1,492千円
現物出資差額231,415千円231,415千円
減価償却超過額6,261千円3,661千円
その他1,699千円△255千円
繰延税金資産小計1,105,452千円1,151,398千円
評価性引当額△1,105,452千円△1,151,398千円
繰延税金資産合計-千円-千円
繰延税金負債-千円-千円
繰延税金負債合計-千円-千円
繰延税金資産負債の純額-千円-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。