有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/31 15:11
【資料】
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【項目】
125項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年12月31日)
当事業年度
(2022年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金1,261,692千円894,825千円
未払事業税6,559千円15,462千円
貸倒引当金1,302,296千円1,670,078千円
現物出資差額231,378千円434,542千円
減価償却超過額1,398千円1,162千円
受取利息-千円217,020千円
その他322千円5,930千円
繰延税金資産小計2,803,648千円3,239,023千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,261,692千円△894,825千円
将来減算一時差異等に係る評価性引当額△1,541,956千円△2,344,198千円
評価性引当額小計△2,803,648千円△3,239,023千円
繰延税金資産合計-千円-千円
繰延税金負債-千円-千円
繰延税金負債合計-千円-千円
繰延税金資産負債の純額-千円-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。