有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/27 16:06
【資料】
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【項目】
112項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成25年12月31日)
当事業年度
(平成26年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金816,490千円534,153千円
未払事業税6,659千円7,112千円
株式報酬費用3,304千円2,932千円
現物出資差額269,312千円269,312千円
減価償却超過額13,246千円10,894千円
その他0千円45千円
繰延税金資産小計1,109,012千円824,448千円
評価性引当額△1,109,012千円△824,448千円
繰延税金資産合計―千円―千円
繰延税金負債―千円―千円
繰延税金負債合計―千円―千円
繰延税金資産負債の純額―千円―千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については当事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。
この税率変更が財務諸表に与える影響はありません。