訂正有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/04/28 15:21
【資料】
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【項目】
121項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年12月31日)
当事業年度
(2021年12月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金1,209,771千円1,261,692千円
未払事業税5,311千円6,559千円
貸倒引当金1,302,789千円1,302,296千円
現物出資差額231,415千円231,378千円
減価償却超過額1,399千円1,398千円
その他201千円322千円
繰延税金資産小計2,750,888千円2,803,648千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,209,771千円△1,261,692千円
将来減算一時差異等に係る評価性引当額△1,541,116千円△1,541,956千円
評価性引当額小計△2,750,888千円△2,803,648千円
繰延税金資産合計-千円-千円
繰延税金負債-千円-千円
繰延税金負債合計-千円-千円
繰延税金資産負債の純額-千円-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。