有価証券報告書-第13期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 繰越欠損金 | 1,132,000千円 | 816,490千円 |
| 未払事業税 | 805千円 | 6,659千円 |
| 株式報酬費用 | 12,492千円 | 3,304千円 |
| 現物出資差額 | ―千円 | 269,312千円 |
| 減価償却超過額 | 20,085千円 | 13,246千円 |
| その他 | ―千円 | 0千円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,165,384千円 | 1,109,012千円 |
| 評価性引当額 | △1,165,384千円 | △1,109,012千円 |
| 繰延税金資産合計 | ―千円 | ―千円 |
| 繰延税金負債 | ―千円 | ―千円 |
| 繰延税金負債合計 | ―千円 | ―千円 |
| 繰延税金資産負債の純額 | ―千円 | ―千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。