明治 HD(2269)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,682 | 21,759 |
| 受取手形及び売掛金 | 154,589 | 146,377 |
| 商品及び製品 | 79,818 | 72,654 |
| 仕掛品 | 2,449 | 1,895 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,031 | 30,601 |
| 繰延税金資産 | 13,564 | 15,138 |
| その他 | 13,709 | 13,582 |
| 貸倒引当金 | -260 | -333 |
| 流動資産合計 | 309,585 | 301,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 303,470 | 306,664 |
| 減価償却累計額 | -164,441 | -171,177 |
| 建物及び構築物(純額) | 139,028 | 135,486 |
| 建物及び構築物(純額) | 139,028 | 135,486 |
| 機械装置及び運搬具 | 409,951 | 413,879 |
| 減価償却累計額 | -300,878 | -313,966 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 109,072 | 99,913 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 109,072 | 99,913 |
| 工具 | 55,867 | 56,707 |
| 減価償却累計額 | -45,554 | -46,973 |
| 工具 | 10,313 | 9,733 |
| 土地 | 67,291 | 66,451 |
| リース資産 | 4,004 | 5,796 |
| 減価償却累計額 | -832 | -1,463 |
| リース資産(純額) | 3,171 | 4,333 |
| リース資産(純額) | 3,171 | 4,333 |
| 建設仮勘定 | 3,996 | 18,950 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 332,875 | 334,869 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 899 | 1,582 |
| その他 | 9,576 | 8,144 |
| 無形固定資産合計 | 10,476 | 9,726 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,195 | 34,926 |
| 繰延税金資産 | 905 | 1,182 |
| その他 | 29,208 | 34,757 |
| 貸倒引当金 | -1,202 | -770 |
| 投資その他の資産合計 | 77,106 | 70,096 |
| 固定資産合計 | 420,458 | 414,692 |
| 資産合計 | 730,044 | 716,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 95,164 | 92,157 |
| 短期借入金 | 76,768 | 87,989 |
| コマーシャル・ペーパー | 28,000 | 21,000 |
| 未払費用 | 40,142 | 40,421 |
| 未払法人税等 | 9,271 | 3,902 |
| 賞与引当金 | 11,046 | 9,585 |
| 返品調整引当金 | 265 | 241 |
| 売上割戻引当金 | 5,309 | 6,092 |
| その他 | 34,772 | 39,944 |
| 流動負債合計 | 300,741 | 301,333 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 55,000 | 55,000 |
| 長期借入金 | 39,631 | 28,821 |
| 繰延税金負債 | 15,273 | 13,661 |
| 退職給付引当金 | 15,711 | 17,125 |
| 役員退職慰労引当金 | 676 | 390 |
| その他 | 5,238 | 6,505 |
| 固定負債合計 | 131,531 | 121,504 |
| 負債合計 | 432,272 | 422,838 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | 98,852 | 98,852 |
| 利益剰余金 | 169,618 | 172,128 |
| 自己株式 | -9,125 | -9,255 |
| 株主資本合計 | 289,345 | 291,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,851 | 3,072 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,862 | -2,899 |
| 為替換算調整勘定 | -2,448 | -4,115 |
| その他の包括利益累計額合計 | 540 | -3,942 |
| 少数株主持分 | 7,885 | 5,748 |
| 純資産合計 | 297,771 | 293,530 |
| 負債純資産合計 | 730,044 | 716,368 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 95 | 42 |
| 前払費用 | 15 | 24 |
| 繰延税金資産 | 32 | 80 |
| 未収還付法人税等 | 2,283 | 307 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,460 | 96,828 |
| その他 | 15 | 117 |
| 流動資産合計 | 11,901 | 97,401 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | | |
| リース資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 79 | 83 |
| 無形固定資産合計 | 79 | 83 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 257,384 | 257,384 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 22,026 |
| 繰延税金資産 | 6 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 257,390 | 279,419 |
| 固定資産合計 | 257,470 | 279,502 |
| 資産合計 | 269,371 | 376,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | - | 74,115 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 7,714 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 21,000 |
| 未払金 | - | 210 |
| 未払費用 | 34 | 209 |
| 預り金 | 7 | 6 |
| その他 | 48 | 95 |
| 流動負債合計 | 90 | 103,350 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 22,026 |
| 固定負債合計 | - | 22,026 |
| 負債合計 | 90 | 125,376 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他資本剰余金 | 219,885 | 219,885 |
| 資本剰余金合計 | 227,385 | 227,385 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 12,183 | 4,308 |
| 利益剰余金合計 | 12,183 | 4,308 |
| 自己株式 | -287 | -10,167 |
| 株主資本合計 | 269,281 | 251,526 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 269,281 | 251,526 |
| 負債純資産合計 | 269,371 | 376,903 |